Orden de Compra. Nº3016-631-SE17 "Materiales Ferreteras Dirección de Obras"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3016-631-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 18-12-2017
Nombre de la Orden de Compra Materiales Ferreteras Dirección de Obras
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3016-28-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
R.U.T. 69.090.500-0
Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
R.U.T. 69.090.500-0
Dirección de Facturación LOS AROMOS 85
Comuna Lolol
Impuesto 278310,08403316
Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreverltda
Razón Social SOC FERRETERA VERDUGO LIMITADA
R.U.T. 76.133.300-3
Sucursal ferreverltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Tablero de partículas1Unidad no definida Cotización N°255 Mantención Áreas Verdes y Camarines 28 Sacos de cemento 5 Planchas OSB 150 mts manguera 3/4 150 mts manguera 1/2 2 Chaleco reflectante 6 Palas basura 4 Pilares fierro 3mts 8 Planchas Internit 5 Planchas de zinc 2 Coplas 2" $ 755.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 755.462 $ 755.462
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Tablero de partículas1Unidad no definida Cotización N°257 manetnción Áreas Verdes y Camarines 6 cadenas fierro 4 barras fierro 11/2 Kg. Alambre negro 1 Disco 1 Pala 1 Barre Hojas 3 Candados medianos 5 lts liquido pasto 1 frasco WD40 3 Rollos cable eléctrico 2.5 2 gas Butano 1 Ro $ 238.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.824 $ 238.824
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Tablero de partículas1Rollo Cotización N°252 Reparación Eléctrica Parque Campesino 1 Estanque Plastico 300 mts cable concentrico 17 aislador carrete mediano 12 Prensa bimetrica 6 mordaza 5 Fusible 30A. 20 mts P1 6mm 2 Rollos cinta aislante $ 470.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470.504 $ 470.504
Total Neto $ 1.464.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 278.310
TOTAL OC $ 1.743.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.