Orden de Compra. Nº3016-65-SE10 "ARMADO DE 30 MEDIAGUAS"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOLOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3016-65-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-04-2010
Nombre de la Orden de Compra ARMADO DE 30 MEDIAGUAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOLOL
R.U.T. 69.090.500-0
Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOLOL
R.U.T. 69.090.500-0
Dirección de Facturación LOS AROMOS 85
Comuna 92
Impuesto 143697,4788
Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor René Avila Pérez
Razón Social RENE ALFREDO AVILA PEREZ
R.U.T. 9.801.035-1
Sucursal René Avila Pérez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
22101906
Equipo de apuntalamiento30Unidad no definida**SERVICIOS DE ARMADO DE MEDIAGUAS** -CANTIADAD 30 -VALOR $30.000 c/u impto/incluido.  $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.300 $ 756.303
Total Neto $ 756.303
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 143.697
TOTAL OC $ 900.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.