Orden de Compra. Nº3016-668-SE22 "Materiales de oficina para Programa Familias"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3016-668-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-12-2022
Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina para Programa Familias
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3016-7-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
R.U.T. 69.090.500-0
Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
R.U.T. 69.090.500-0
Dirección de Facturación LOS AROMOS 85
Comuna Lolol
Impuesto 4902,38
Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNAN LUIS
Razón Social FERNAN LUIS ALLENDE ALCAINO
R.U.T. 8.761.235-K
Sucursal FERNAN LUIS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111506
Papel para impresora del ordenador1UnidadMateriales de oficina para Programa Familias, según memo N°1084Resma Carta $ 3.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.278 $ 3.278
14111506
Papel para impresora del ordenador1UnidadMateriales de oficina para Programa Familias, según memo N°1084Plumón Permanente $ 767,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 767 $ 767
44121504
Sobres de ventanillas50UnidadMateriales de oficina para Programa Familias, según memo N°1084Sobre Americano $ 43,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.150 $ 2.150
26111702
Pilas alcalinas10UnidadMateriales de oficina para Programa Familias, según memo N°1084pilas Duracell AAA $ 631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.310 $ 6.310
31201512
Cinta Transparente2UnidadMateriales de oficina para Programa Familias, según memo N°1084Cinta Adhesiva Mediana $ 757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.514 $ 1.514
44121505
Sobres especiales20UnidadMateriales de oficina para Programa Familias, según memo N°1084Sobre Tamaño Oficio $ 253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.060 $ 5.060
43201801
Unidades de discos flexibles1UnidadMateriales de oficina para Programa Familias, según memo N°1084Pendrive 32gb $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.723 $ 6.723
Total Neto $ 25.802
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.902
TOTAL OC $ 30.704


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.