Orden de Compra. Nº
3016-668-SE22
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Materiales de oficina para Programa Familias
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3016-668-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-12-2022
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de oficina para Programa Familias
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3016-7-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
R.U.T.
69.090.500-0
Dirección de Unidad de Compra
LOS AROMOS 85
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
R.U.T.
69.090.500-0
Dirección de Facturación
LOS AROMOS 85
Comuna
Lolol
Impuesto
4902,38
Dirección de Envío de la Factura
LOS AROMOS 85
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERNAN LUIS
Razón Social
FERNAN LUIS ALLENDE ALCAINO
R.U.T.
8.761.235-K
Sucursal
FERNAN LUIS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111506
Papel para impresora del ordenador
1
Unidad
Materiales de oficina para Programa Familias, según memo N°1084
Resma Carta
$ 3.278,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.278
$ 3.278
14111506
Papel para impresora del ordenador
1
Unidad
Materiales de oficina para Programa Familias, según memo N°1084
Plumón Permanente
$ 767,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 767
$ 767
44121504
Sobres de ventanillas
50
Unidad
Materiales de oficina para Programa Familias, según memo N°1084
Sobre Americano
$ 43,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.150
$ 2.150
26111702
Pilas alcalinas
10
Unidad
Materiales de oficina para Programa Familias, según memo N°1084
pilas Duracell AAA
$ 631,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.310
$ 6.310
31201512
Cinta Transparente
2
Unidad
Materiales de oficina para Programa Familias, según memo N°1084
Cinta Adhesiva Mediana
$ 757,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.514
$ 1.514
44121505
Sobres especiales
20
Unidad
Materiales de oficina para Programa Familias, según memo N°1084
Sobre Tamaño Oficio
$ 253,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.060
$ 5.060
43201801
Unidades de discos flexibles
1
Unidad
Materiales de oficina para Programa Familias, según memo N°1084
Pendrive 32gb
$ 6.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.723
$ 6.723
Total Neto
$ 25.802
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 4.902
TOTAL OC
$ 30.704
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.