Orden de Compra. Nº3016-730-SE22 "Insumos para Actividades Municipales de los Depart"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3016-730-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2022
Nombre de la Orden de Compra Insumos para Actividades Municipales de los Depart
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3016-7-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
R.U.T. 69.090.500-0
Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
R.U.T. 69.090.500-0
Dirección de Facturación LOS AROMOS 85
Comuna Lolol
Impuesto 105902,01
Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CRISTIAN MANUEL PARRAGUEZ LABRANA
Razón Social CRISTIAN MANUEL PARRAGUEZ LABRANA
R.U.T. 14.049.844-0
Sucursal CRISTIAN MANUEL PARRAGUEZ LABRANA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería1Unidad no definidaInsumos para Actividades Municipales de los Departamentos Centro Cultural y Cívico, Programa Familias, Oficina de Protección de Derechos y Servicio País, Memo N°1124ADQUISICIÓN DE INSUMOS SEGÚN COTIZACIÓN $ 309.722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 309.722 $ 309.722
90101701
Gestión de cafetería1UnidadInsumos para Actividades Municipales de los Departamentos Centro Cultural y Cívico, Programa Familias, Oficina de Protección de Derechos y Servicio País, Memo N°1124ADQUISICIÓN DE INSUMOS SEGÚN COTIZACIÓN $ 247.657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.657 $ 247.657
Total Neto $ 557.379
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 105.902
TOTAL OC $ 663.281


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.