Orden de Compra. Nº3016-754-SE23 "Materiales Ferreteros para Mejoramiento de Infraes"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3016-754-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-11-2023
Nombre de la Orden de Compra Materiales Ferreteros para Mejoramiento de Infraes
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3016-38-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
R.U.T. 69.090.500-0
Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140501148 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
R.U.T. 69.090.500-0
Dirección de Facturación LOS AROMOS 85
Comuna Lolol
Impuesto 246042,016789
Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BernardoEnriqueVerdugoB
Razón Social BERNARDO ENRIQUE VERDUGO BRAVO
R.U.T. 14.331.180-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BernardoEnriqueVerdugoB
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162313
Kits de montaje1UnidadMateriales Ferreteros para Mejoramiento de Infraestructura de Sala Cuna y Jardín Infantil Angelitos, Memo N°1232Cotización N°417 $ 286.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286.975 $ 286.975
31162313
Kits de montaje1UnidadMateriales Ferreteros para Mejoramiento de Infraestructura de Sala Cuna y Jardín Infantil Angelitos, Memo N°1232Cotización N°421 $ 409.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 409.664 $ 409.664
31162313
Kits de montaje1UnidadMateriales Ferreteros para Mejoramiento de Infraestructura de Sala Cuna y Jardín Infantil Angelitos, Memo N°1232Cotización N°422 $ 598.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 598.319 $ 598.319
Total Neto $ 1.294.958
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 246.042
TOTAL OC $ 1.541.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.