Orden de Compra. Nº3016-77-SE17 "PUNTOS DE RED SIFIM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3016-77-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-03-2017
Nombre de la Orden de Compra PUNTOS DE RED SIFIM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3016-38-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
R.U.T. 69.090.500-0
Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
R.U.T. 69.090.500-0
Dirección de Facturación LOS AROMOS 85
Comuna Lolol
Impuesto 352184
Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SURACTIVO LTDA.
Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES Y TELECOMUNICACIONES SURAC
R.U.T. 76.489.318-2
Sucursal SURACTIVO LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81112101
Proveedores de servicio de Internet (ISP)1Unidad no definidaMEJORA SISTEMA DE CONEXION A INTERNET COMPUTADORES PROYECTO SIFIMINSTALACION Y MEJORAMIENTO DE PUNTOS DE RED $ 1.853.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.853.600 $ 1.853.600
Total Neto $ 1.853.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 352.184
TOTAL OC $ 2.205.784


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.