Orden de Compra. Nº3016-80-SE23 "Insumos para Atención de Niños en Actividad Recrea"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3016-80-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-02-2023
Nombre de la Orden de Compra Insumos para Atención de Niños en Actividad Recrea
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3016-7-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
R.U.T. 69.090.500-0
Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
R.U.T. 69.090.500-0
Dirección de Facturación LOS AROMOS 85
Comuna Lolol
Impuesto 119700
Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CRISTIAN MANUEL PARRAGUEZ LABRANA
Razón Social CRISTIAN MANUEL PARRAGUEZ LABRANA
R.U.T. 14.049.844-0
Sucursal CRISTIAN MANUEL PARRAGUEZ LABRANA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería512Unidad no definidaInsumos para Atención de Niños en Actividad Recreativa a Realizarse el Día 15 de Febrero 2023 en Parque Campesino, Memo N°22 Incluye Bolsa de Papel Kraft con Logo MunicipalVasos plásticos $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.480 $ 20.480
90101701
Gestión de cafetería500UnidadInsumos para Atención de Niños en Actividad Recreativa a Realizarse el Día 15 de Febrero 2023 en Parque Campesino, Memo N°22 Incluye Bolsa de Papel Kraft con Logo MunicipalBarra Cereal $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
90101701
Gestión de cafetería500UnidadInsumos para Atención de Niños en Actividad Recreativa a Realizarse el Día 15 de Febrero 2023 en Parque Campesino, Memo N°22 Incluye Bolsa de Papel Kraft con Logo MunicipalJugos 200cc $ 365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.500 $ 182.500
90101701
Gestión de cafetería50UnidadInsumos para Atención de Niños en Actividad Recreativa a Realizarse el Día 15 de Febrero 2023 en Parque Campesino, Memo N°22 Incluye Bolsa de Papel Kraft con Logo MunicipalBolsa Coyac $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
90101701
Gestión de cafetería33UnidadInsumos para Atención de Niños en Actividad Recreativa a Realizarse el Día 15 de Febrero 2023 en Parque Campesino, Memo N°22 Incluye Bolsa de Papel Kraft con Logo MunicipalBolsa Fruguelé $ 2.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.020 $ 97.020
Total Neto $ 630.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 119.700
TOTAL OC $ 749.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.