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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3016-80-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-02-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Insumos para Atención de Niños en Actividad Recrea |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3016-7-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
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R.U.T. |
69.090.500-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
LOS AROMOS 85 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
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R.U.T. |
69.090.500-0 |
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Dirección de Facturación |
LOS AROMOS 85 |
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Comuna |
Lolol
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Impuesto |
119700 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LOS AROMOS 85 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CRISTIAN MANUEL PARRAGUEZ LABRANA |
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Razón Social |
CRISTIAN MANUEL PARRAGUEZ LABRANA
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R.U.T. |
14.049.844-0 |
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Sucursal |
CRISTIAN MANUEL PARRAGUEZ LABRANA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101701
| Gestión de cafetería | 512 | Unidad no definida | Insumos para Atención de Niños en Actividad Recreativa a Realizarse el Día 15 de Febrero 2023 en Parque Campesino, Memo N°22
Incluye Bolsa de Papel Kraft con Logo Municipal | Vasos plásticos |
$ 40,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.480
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$ 20.480
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90101701
| Gestión de cafetería | 500 | Unidad | Insumos para Atención de Niños en Actividad Recreativa a Realizarse el Día 15 de Febrero 2023 en Parque Campesino, Memo N°22
Incluye Bolsa de Papel Kraft con Logo Municipal | Barra Cereal |
$ 240,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 120.000
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$ 120.000
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90101701
| Gestión de cafetería | 500 | Unidad | Insumos para Atención de Niños en Actividad Recreativa a Realizarse el Día 15 de Febrero 2023 en Parque Campesino, Memo N°22
Incluye Bolsa de Papel Kraft con Logo Municipal | Jugos 200cc |
$ 365,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 182.500
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$ 182.500
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90101701
| Gestión de cafetería | 50 | Unidad | Insumos para Atención de Niños en Actividad Recreativa a Realizarse el Día 15 de Febrero 2023 en Parque Campesino, Memo N°22
Incluye Bolsa de Papel Kraft con Logo Municipal | Bolsa Coyac |
$ 4.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 210.000
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$ 210.000
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90101701
| Gestión de cafetería | 33 | Unidad | Insumos para Atención de Niños en Actividad Recreativa a Realizarse el Día 15 de Febrero 2023 en Parque Campesino, Memo N°22
Incluye Bolsa de Papel Kraft con Logo Municipal | Bolsa Fruguelé |
$ 2.940,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 97.020
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$ 97.020
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Total Neto
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$ 630.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 119.700
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$ 749.700
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.