Orden de Compra. Nº3016-83-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3016-41-L109"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOLOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3016-83-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 17-06-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3016-41-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3016-41-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOLOL
R.U.T. 69.090.500-0
Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOLOL
R.U.T. 69.090.500-0
Dirección de Facturación LOS AROMOS 85
Comuna Lolol
Impuesto 66101
Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DAVID GUILLERMO CORNEJO BADILLA
Razón Social DAVID GUILLERMO CORNEJO BADILLA
R.U.T. 7.646.142-2
Sucursal DAVID GUILLERMO CORNEJO BADILLA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172503
Neumáticos para camiones pesados4UnidadNEUMATICO 750*16 14TELAS, CON CAMARAS  $ 86.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 347.900 $ 347.900
Total Neto $ 347.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.101
TOTAL OC $ 414.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.