Orden de Compra. Nº3017-1013-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-217-L124"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3017-1013-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-10-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-217-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3017-217-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA
R.U.T. 69.151.300-9
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 302
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema FONDO CUENTA DOS MUN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA
R.U.T. 69.151.300-9
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 302
Comuna Lota
Impuesto 452048
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 302
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-10-2024
TítuloDescripción
RECEPCIÓN

LOS MATERIALES DEBE SER PUESTO EN BODEGA MUNICIPAL, PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 302 DE LOTA, CON CERO COSTO PARA EL MUNICIPIO EN HORARIO DE 09:00 A 13:30 HORAS DE 15:00 A 17:00 HORAS DE LUNES A JUEVES Y DE 09:00 A 13:30 HORAS LOS DIAS VIERNES. COORDINAR CON DON PEDRO ALARCON, TELEFONO 041-2405078, ANTES DEL ENVIO ENVIAR FACTURAS ELECTRONICA AL CORREO palarcontoloza@hotmail.com

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROMAC
Razón Social COMERCIAL PROMAC LIMITADA
R.U.T. 77.750.890-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROMAC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte15TinetaESMALTE AL AGUA BLANCO BRILLANTESW ESM AGUA TN BLANCO CUBRE MAS $ 53.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 795.000 $ 795.000
31211501
Pinturas al esmalte8TinetaESMALTE AL AGUA AZUL BRILLANTEESM AGUA CP-70 AZUL TN SOQUINA $ 68.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 544.000 $ 544.000
86131502
Pintura2TinetaPINTURA PARA DEMARCACIÓN VIAL, ALTO TRAFICO, BLANCOPINTURA TRAFICO ACRILICA BS BLANCO TN $ 49.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000
86131502
Pintura1TinetaPINTURA PARA DEMARCACIÓN VIAL, ALTO TRAFICO, AMARILLOPINTURA TRAFICO ACRILICA BS AMARILLO TN $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
27131502
Pistola de aire comprimido1KitPISTOLA DE PINTAR 20V + BATERIA 2AH + CARGADORPIST PINTAR INALÁM + BATERÍA 2AH + cargador total $ 68.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.800 $ 68.800
31211906
Rodillos de pintar40UnidadRODILLO 23 CM ESPUMA POLIESTERRODILLO ESPUMA POLIESTER 23CM9 $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000
31211906
Rodillos de pintar20UnidadRODILLO 16 CM ESPUMA POLIESTERRODILLO ESPUMA 160MM HELA $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000
31211904
Brochas1CajaBROCHA 2" DE 20 UNIDADES POR CAJABROCHA NEXXO 2 MONOBLOCK MAZUL $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
31211904
Brochas1CajaBROCHA 4" DE 20 UNIDADES POR CAJABROCHA NEXXO 4 MONOBLOCK MAZUL $ 36.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.400 $ 36.400
27111909
Espátulas3CajaESPATULAS 4" 20 UNIDADES POR CAJAESPATULA HELA 100MM MMAD $ 54.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.000 $ 162.000
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices5LitroDILUYENTE SINTETICODILUYENTE SINTETICO LITRO $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
48101915
Bandejas de servicio30UnidadBADEJAS PLASTICAS PARA PINTURABANDEJA PINTURA GRIS 30X37X8CM ESTAMPA $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
42132205
Guantes quirúrgicos5CajaGUANTES NITRILO VERDE 50 PAR POR CAJAGuantes Nitrilo Texturizado Verde Profesional 50 Uni 8,0gr 10 cajas de 50 unidades $ 16.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.500 $ 83.500
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario3CajaMARCARILLA KN95 CAJA DE 50 UNIDADESMARCARILLA KN95 CAJA DE 50 UNIDADES $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
53102902
Prendas de deporte y buzos de hombre2CajaBUZO DE PAPEL TALLA L 50 UNIDADES POR CAJA Y TALLA XL 50 UNIDADES POR CAJA (TOTAL 100 UNIDADES)BUZO PAPEL BLANCO $ 104.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.000 $ 208.000
53131609
Protector solar5LitroPROTECTOR SOLAR 50+PROTECTOR SOLAR FTS50 LITRO BANANA $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
Total Neto $ 2.379.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 452.048
TOTAL OC $ 2.831.248


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.