Orden de Compra. Nº3017-1076-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-230-L123"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3017-1076-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-230-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3017-230-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA
R.U.T. 69.151.300-9
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 302
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-004-635-002 del sistema FONDOS EN ADMINISTRA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA
R.U.T. 69.151.300-9
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 302
Comuna Lota
Impuesto 326800
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 302
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-12-2023
TítuloDescripción
RECEPCIÓN

LOS ZAPATOS DEBE SER PUESTO EN BODEGA MUNICIPAL, PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 302 DE LOTA, CON CERO COSTO PARA EL MUNICIPIO EN HORARIO DE 09:00 A 13:30 HORAS DE 15:00 A 17:00 HORAS DE LUNES A JUEVES Y DE 09:00 A 13:30 HORAS LOS DIAS VIERNES. COORDINAR CON DON PEDRO ALARCON, TELEFONO 041-2405078, ANTES DEL ENVIO ENVIAR FACTURAS ELECTRONICA AL CORREO palarcontoloza@hotmail.com

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CASA MATRIZ
Razón Social GARMENDIA MACUS SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 96.889.950-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CASA MATRIZ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53111601
Zapatos de hombre3ParZAPATO DE SEGURIDAD, UNISEX SEGUN FOLIO 1096 ADJUNTO NUMERO 36ZAPATO DE SEGURIDAD RIDER 8400, ENTREGA EN 5 DIAS $ 43.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.000 $ 129.000
53111601
Zapatos de hombre6ParZAPATO DE SEGURIDAD, UNISEX SEGUN FOLIO 1096 ADJUNTO NUMERO 37ZAPATO DE SEGURIDAD RIDER 8400, ENTREGA EN 5 DIAS $ 43.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.000 $ 258.000
53111601
Zapatos de hombre7ParZAPATO DE SEGURIDAD, UNISEX SEGUN FOLIO 1096 ADJUNTO NUMERO 38ZAPATO DE SEGURIDAD RIDER 8400, ENTREGA EN 5 DIAS $ 43.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 301.000 $ 301.000
53111601
Zapatos de hombre11ParZAPATO DE SEGURIDAD, UNISEX SEGUN FOLIO 1096 ADJUNTO NUMERO 39ZAPATO DE SEGURIDAD RIDER 8400, ENTREGA EN 5 DIAS $ 43.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 473.000 $ 473.000
53111601
Zapatos de hombre5ParZAPATO DE SEGURIDAD, UNISEX SEGUN FOLIO 1096 ADJUNTO NUMERO 40ZAPATO DE SEGURIDAD RIDER 8400, ENTREGA EN 5 DIAS $ 43.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.000 $ 215.000
53111601
Zapatos de hombre3ParZAPATO DE SEGURIDAD, UNISEX SEGUN FOLIO 1096 ADJUNTO NUMERO 41ZAPATO DE SEGURIDAD RIDER 8400, ENTREGA EN 5 DIAS $ 43.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.000 $ 129.000
53111601
Zapatos de hombre5ParZAPATO DE SEGURIDAD, UNISEX SEGUN FOLIO 1096 ADJUNTO NUMERO 42ZAPATO DE SEGURIDAD RIDER 8400, ENTREGA EN 5 DIAS $ 43.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.000 $ 215.000
Total Neto $ 1.720.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 326.800
TOTAL OC $ 2.046.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.