Orden de Compra. Nº3017-1160-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-646-L118"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3017-1160-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-09-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-646-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3017-646-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA
R.U.T. 69.151.300-9
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 302
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-002-000 del sistema FONDO CUENTAS MUNICI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA
R.U.T. 69.151.300-9
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 302
Comuna Lota
Impuesto 26453,7
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 302
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-10-2018
TítuloDescripción
RECEPCION

LOS MATERIALES DEBE SER PUESTO EN BODEGA MUNICIPAL, PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 302 DE LOTA, CON CERO COSTO PARA EL MUNICIPIO EN HORARIO DE 09:00 A 13:30 HORAS DE 15:00 A 17:00 HORAS DE LUNES A JUEVES Y DE 09:00 A 13:30 HORAS LOS DIAS VIERNES. COORDINAR CON DON PEDRO ALARCON, TELEFONO 041-2405078, ANTES DEL ENVIO DE MATERIALES.

ENVIAR FACTURAS ELECTRONICA AL CORREO palarcontoloza@hotmail.com

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ana Patricia
Razón Social Comercial Fuentes y Cia Ltda
R.U.T. 76.491.728-6
Sucursal Ana Patricia
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121521
Controles de motor de arranque1UnidadSERVICIO DE INSPECCION Y CARGA DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO MUNICIPAL STATION WAGON PLACA UNICA FKG54, AÑO 2013, KILOMETRAJE 135030 AL 23.08.2018.DIAGNOSTICO DETECTOR DE FUGAS PROGRAMA TEXTO INYECCIÓN AUTOMATIZADA ENTREGA DE VOUCHER DE INPECCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO. $ 139.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.230 $ 139.230
Total Neto $ 139.230
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.454
TOTAL OC $ 165.684


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.