Orden de Compra. Nº3017-1178-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-732-L115"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3017-1178-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-08-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-732-L115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3017-732-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA
R.U.T. 69.151.300-9
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 302
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA
R.U.T. 69.151.300-9
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 302
Comuna Lota
Impuesto 25270
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 302
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-08-2015
TítuloDescripción
RECEPCION

EL MATERIAL DEBE SER PUESTO EN BODEGA MUNICIPAL, PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 302 DE LOTA, CON CERO COSTO PARA EL MUNICIPIO EN HORARIO DE 09:00 A 13:30 HORAS DE 15:00 A 17:00 HORAS DE LUNES A JUEVES Y DE 09:00 A 13:30 HORAS LOS DIAS VIERNES. COORDINAR CON DON PEDRO ALARCON, TELEFONO 041-2405078, ANTES DEL ENVIO DE MATERIALES.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Claudio Andres
Razón Social Comercial Decarli Y Muñoz ltda.-.
R.U.T. 76.318.954-6
Sucursal Claudio Andres
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121001
Pinturas4GalónGALONES DE ESMALTE SINTETICO COLOR VERDE.GALON ESMALTE SINTETICO. MARCA IRIS. COLOR VERDE $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.600 $ 63.600
86131502
Pintura4GalónGALONES DE ANTICORROSIVO COLOR VERDE.GALON ANTICORROSIVO MARCA IRIS COLOR VERDE. $ 9.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.160 $ 39.160
23171612
Cortadores rotatorios de metales4UnidadGRATAS DE COPA PARA GALLETERA CHICA CERDA RUBIA.GRATA COPA 4.5 PULGADAS BRONCE ONDULADO $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600
31211904
Brochas6UnidadBROCHAS DE 3".BROCHA 3 CONDECORA $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.740 $ 4.740
31211604
Diluyentes para pinturas10LitroLITROS DE AGUARRAS MINERAL, BOTELLAS DE 1 LITRO.AGUARRAS BOTELLA LITRO $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.900 $ 13.900
Total Neto $ 133.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.270
TOTAL OC $ 158.270


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.