Orden de Compra. Nº3017-1198-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3017-989-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3017-1198-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-12-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3017-989-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA
R.U.T. 69.151.300-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema FONDO CUENTA DOS MUN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA
R.U.T. 69.151.300-9
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 302
Comuna Lota
Impuesto 54340
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 302
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-12-2024
TítuloDescripción
RECEPCIÓN

LOS MATERIALES DEBE SER PUESTO EN BODEGA MUNICIPAL, PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 302 DE LOTA, CON CERO COSTO PARA EL MUNICIPIO EN HORARIO DE 09:00 A 13:30 HORAS DE 15:00 A 17:00 HORAS DE LUNES A JUEVES Y DE 09:00 A 13:30 HORAS LOS DIAS VIERNES. COORDINAR CON DON JOSE GAVILAN, TELEFONO 041-2405078, ANTES DEL ENVIO ENVIAR FACTURAS ELECTRONICA AL CORREO jose.gavilan@lota.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ERICK HERNALDO JARA MATAMALA
Razón Social ERICK HERNALDO JARA MATAMALA
R.U.T. 16.503.685-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ERICK HERNALDO JARA MATAMALA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121001
Pinturas2GalónPINTURA MARCA BHER COLOR BREEZEWAY PINTURA MARCA BHER COLOR BREEZEWAY $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
60121001
Pinturas1GalónPINTURA MARCA BHER COLOR BLANCOPINTURA MARCA BHER COLOR BLANCO $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
31211906
Rodillos de pintar3UnidadRODILLOS ANTIGOTA DE 23 CMRODILLOS ANTIGOTA DE 23 CM $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS DE 3"BROCHAS DE 3" $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
52131501
Cortinas1UnidadCORTINA ROLLER DIA/NOCHE COLOR BLANCO DE 1.20 DE ANCHO X 1.65 MTS DE LARGOCORTINA ROLLER DIA/NOCHE COLOR BLANCO DE 1.20 DE ANCHO X 1.65 MTS DE LARGO $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
Total Neto $ 286.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.340
TOTAL OC $ 340.340


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.131.002-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 16.503.685-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.326.726-K Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.933.159-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.998.699-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.