Orden de Compra. Nº3017-1260-MC19 "ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA LOTA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3017-1260-MC19
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 18-10-2019
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA LOTA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA
R.U.T. 69.151.300-9
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 302
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-000 del sistema FONDO CUENTAS MUNICI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA
R.U.T. 69.151.300-9
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 302
Comuna Lota
Impuesto 26361,55
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 302
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-10-2019
TítuloDescripción
RECEPCIÓN

LOS ALIMENTOS DEBEN SER PUESTO EN BODEGA MUNICIPAL, PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 302 DE LOTA, CON CERO COSTO PARA EL MUNICIPIO EN HORARIO DE 09:00 A 13:30 HORAS DE 15:00 A 17:00 HORAS DE LUNES A JUEVES Y DE 09:00 A 13:30 HORAS LOS DIAS VIERNES. COORDINAR CON DON PEDRO ALARCON, TELEFONO 041-2405078, ANTES DEL ENVIO

ENVIAR FACTURAS ELECTRONICA AL CORREO palarcontoloza@hotmail.com

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ricardo Omar
Razón Social Supermercado Marisa Saez Campos EIRL.
R.U.T. 76.518.352-9
Sucursal Ricardo Omar
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos5CajaGALLETAS COSTA DE 140 GRAMOS CAJA DE 21 UNIDADESGALLETAS COSTA DE 140 GRAMOS CAJA DE 21 UNIDADES $ 9.702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.510 $ 48.510
50201711
Té instantáneo4CajaTE SUPREMO DE 100 UNIDADES CADA CAJATE SUPREMO DE 100 UNIDADES CADA CAJA $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.380 $ 9.380
50201706
Café5TarroNESCAFE DE 170 GRAMOSNESCAFE DE 170 GRAMOS $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.345 $ 16.345
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar5kilogramoAZUCAR IANSAAZUCAR IANSA $ 689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.445 $ 3.445
50202303
Jugos y néctar concentrados4PackJUGOS DE 1.500 CC WATTS DIVERSOS SABORES JUGOS DE 1.500 CC WATTS DIVERSOS SABORES $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
50202310
Agua mineral5PackAGUA MINERAL DE 500 CC PACK DE 6 UNIDADES C/UAGUA MINERAL DE 500 CC PACK DE 6 UNIDADES C/U $ 2.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.110 $ 13.110
50202311
Bebidas5PackPACK BEBIDAS (FANTA, SPRITE Y COCA COLA DE 3 LITROS C/U) 3 UNIDADES POR PACKPACK BEBIDAS (FANTA, SPRITE Y COCA COLA DE 3 LITROS C/U) 3 UNIDADES POR PACK $ 4.791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.955 $ 23.955
Total Neto $ 138.745
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.362
TOTAL OC $ 165.107


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.