Orden de Compra. Nº3017-1317-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-718-L118"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3017-1317-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-10-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-718-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3017-718-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA
R.U.T. 69.151.300-9
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 302
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-004-124-002 del sistema FONDOS SUBDERE, ABSO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA
R.U.T. 69.151.300-9
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 302
Comuna Lota
Impuesto 284240
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 302
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-10-2018
TítuloDescripción
RECEPCIÓN

LOS MATERIALES DEBE SER PUESTO EN BODEGA MUNICIPAL, PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 302 DE LOTA, CON CERO COSTO PARA EL MUNICIPIO EN HORARIO DE 09:00 A 13:30 HORAS DE 15:00 A 17:00 HORAS DE LUNES A JUEVES Y DE 09:00 A 13:30 HORAS LOS DIAS VIERNES. COORDINAR CON DON PEDRO ALARCON, TELEFONO 041-2405078, ANTES DEL ENVIO DE MATERIALES.

ENVIAR FACTURAS ELECTRONICA AL CORREO palarcontoloza@hotmail.com

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTREET
Razón Social SOCIEDAD INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA.
R.U.T. 76.383.799-8
Sucursal CONSTREET
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171606
Sirenas2UnidadBALIZA PEATONAL CON PANEL FOTOVOLTAICO (ZEBRA SAFE) CONSTRUCCIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA INSTALACIÓN DE SEMAFOTOS (UOCT)BALIZA PEATONAL CON PANEL FOTOVOLTAICO ZEBRA SAFE $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000
60121001
Pinturas4GalónPINTURA TRAFICO FASTRACK COLOR BLANCOPINTURA TRAFICO FASTRACK COLOR BLANCO $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
60121001
Pinturas1GalónPINTURA TRAFICO FASTRACK COLOR AMARILLOPINTURA TRAFICO FASTRACK COLOR AMARILLO $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
31201516
Cinta reflectiva90UnidadTACHAS REFLECTANTES AMARILLATACHAS REFLECTANTES AMARILLA $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
60123601
Pegamento de purpurina3UnidadPEGAMENTO EPÓXICO A +B 1KGPEGAMENTO EPÓXICO A +B 1KG $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
55121710
Señales de tráfico2UnidadSEÑALETICA PASO CEBRASEÑALETICA PASO CEBRA fluor $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
55121710
Señales de tráfico2UnidadSEÑALETICA DE VELOCIDAD MAXIMASEÑALETICA DE VELOCIDAD MAXIMA $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas4UnidadPERFIL OMEGA 50X50X4MM 3MTSPERFIL OMEGA 50X50X4MM 3MTS $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000
31161601
Pernos de anclaje16UnidadPERNOS ZINCADOS 6X64MMPERNOS ZINCADOS 6X64MM $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
Total Neto $ 1.496.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 284.240
TOTAL OC $ 1.780.240


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.