Orden de Compra. Nº3017-1326-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-824-L119"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3017-1326-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-10-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-824-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3017-824-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA
R.U.T. 69.151.300-9
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 302
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001-000 del sistema FONDO CUENTAS MUNICI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA
R.U.T. 69.151.300-9
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 302
Comuna Lota
Impuesto 13233,5
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 302
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-11-2019
TítuloDescripción
RECEPCION

LOS MATERIALES DEBE SER PUESTO EN BODEGA MUNICIPAL, PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 302 DE LOTA, CON CERO COSTO PARA EL MUNICIPIO EN HORARIO DE 09:00 A 13:30 HORAS DE 15:00 A 17:00 HORAS DE LUNES A JUEVES Y DE 09:00 A 13:30 HORAS LOS DIAS VIERNES. COORDINAR CON DON PEDRO ALARCON, TELEFONO 041-2405078,

ENVIAR FACTURAS ELECTRONICA AL CORREO palarcontoloza@hotmail.com

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Vilcar Ltda.
Razón Social COMERCIAL V-C LIMITADA
R.U.T. 76.750.836-0
Sucursal Vilcar Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
Cartulina90PliegoCARTULINA 10 COLORES CADA UNO: ROJO, AMARILLO, VERDE PISTACHO, AZUL, MORADO, CELESTE, VERDE OSCURO, NARANJO, ROSADO.Pliegos de cartulina 10 de cada color rojo, verde pistacho, amarillo, celeste, morado, azul, verde oscuro, naranjo y rosado $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
60121150
Papel Crepé40PliegoPAPEL CREPE 10 COLORES CADA UNO: ROJO, AMARILLO, NARANJO, VERDE.Papel crepe 10 de cada color rojo, amarillo, naranjo y verde Atlantik $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
60121150
Papel Crepé25SobrePAPEL ENTRETENIDO DE 24X32CM. DE 9 DISEÑOS CADA SOBRE.Sobres de papel entretenido 9 hojas 18 diseños Atlantik $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.250 $ 23.250
60123001
Figuras de goma Eva50SobreGOMA EVA DE 20X30CMS. DE 10 COLORES SURTIDOS CADA SOBRE.Sobres de goma eva 10 unidades colores surtidos 20x30cm Atlantk $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.500 $ 26.500
Total Neto $ 69.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.234
TOTAL OC $ 82.884


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.