Orden de Compra. Nº3017-1327-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-768-L118"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3017-1327-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-10-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-768-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3017-768-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA
R.U.T. 69.151.300-9
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 302
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-000 del sistema FONDO CUENTAS MUNICI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA
R.U.T. 69.151.300-9
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 302
Comuna Lota
Impuesto 47187,26
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 302
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-10-2018
TítuloDescripción
RECEPCION

LOS MATERIALES DEBE SER PUESTO EN BODEGA MUNICIPAL, PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 302 DE LOTA, CON CERO COSTO PARA EL MUNICIPIO EN HORARIO DE 09:00 A 13:30 HORAS DE 15:00 A 17:00 HORAS DE LUNES A JUEVES Y DE 09:00 A 13:30 HORAS LOS DIAS VIERNES. COORDINAR CON DON PEDRO ALARCON, TELEFONO 041-2405078, ANTES DEL ENVIO DE MATERIALES.

ENVIAR FACTURAS ELECTRONICA AL CORREO palarcontoloza@hotmail.com

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Victor Ivan
Razón Social Sociedad Comercial VIMAP Limitada
R.U.T. 76.323.629-3
Sucursal Victor Ivan
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202303
Jugos y néctar concentrados140CajaNECTAR VIVO, SABOR PIÑA DE 190CC O% AZUCAR.NECTAR VIVO, SABOR PIÑA DE 190CC O% AZUCAR. $ 253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.420 $ 35.420
50202303
Jugos y néctar concentrados140CajaNECTAR VIVO, SABOR DURAZNO DE 190CC O% AZUCAR.NECTAR VIVO, SABOR DURAZNO DE 190CC O% AZUCAR. $ 253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.420 $ 35.420
50202303
Jugos y néctar concentrados120CajaNECTAR VIVO, SABOR MANZANA DE 190CC O% AZUCAR.NECTAR VIVO, SABOR MANZANA DE 190CC O% AZUCAR. $ 253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.360 $ 30.360
50221101
Granos de Cereales27CajaCAJAS DE CEREALES BAR. FRUTOS ROJOS+YOGURT 21GRS. DE 8 UNIDADESCAJAS DE CEREALES BAR. FRUTOS ROJOS+YOGURT 21GRS. DE 8 UNIDADES $ 934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.218 $ 25.218
50221101
Granos de Cereales27CajaCAJAS DE CEREAL BAR, CHOCOCEREAL+LECHE 21GRS. 8 UNIDADES.CAJAS DE CEREAL BAR, CHOCOCEREAL+LECHE 21GRS. 8 UNIDADES $ 934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.218 $ 25.218
50221101
Granos de Cereales27UnidadCAJAS DE CEREAL BAR, FRUTOS+YOGURT 21GRS. 8 UNIDADES.CAJAS DE CEREAL BAR, FRUTOS+YOGURT 21GRS. 8 UNIDADES. $ 934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.218 $ 25.218
50192303
Postres, helados o yogurt congelado180UnidadYOGURT INDIVIDUAL COLUM DE 125GRS. SABOR FRUTILLA.YOGURT INDIVIDUAL COLUM DE 125GRS. SABOR FRUTILLA. $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.740 $ 25.740
50192303
Postres, helados o yogurt congelado180UnidadYOGURT INDIVIDUAL COLUM DE 125GRS. SABOR DAMASCO.YOGURT INDIVIDUAL COLUM DE 125GRS. SABOR DAMASCO. $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.740 $ 25.740
50192303
Postres, helados o yogurt congelado140UnidadYOGURT INDIVIDUAL COLUM DE 125GRS. SABOR MORA.YOGURT INDIVIDUAL COLUM DE 125GRS. SABOR MORA. $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.020 $ 20.020
Total Neto $ 248.354
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.187
TOTAL OC $ 295.541


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.