Orden de Compra. Nº3017-1507-CM16 "MATERIALES PROY. 936 PMU.E. MEJORAMIENTO ESCALERAS Y PASAMANOS ..."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3017-1507-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PROY. 936 PMU.E. MEJORAMIENTO ESCALERAS Y PASAMANOS ...
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA
R.U.T. 69.151.300-9
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 302
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA
R.U.T. 69.151.300-9
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 302
Comuna Lota
Impuesto 49138,18
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 302
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-01-2017
TítuloDescripción
RECEPCION

EL MATERIAL DEBE SER PUESTO EN BODEGA MUNICIPAL, PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 302 DE LOTA, CON CERO COSTO PARA EL MUNICIPIO EN HORARIO DE 09:00 A 13:30 HORAS DE 15:00 A 17:00 HORAS DE LUNES A JUEVES Y DE 09:00 A 13:30 HORAS LOS DIAS VIERNES. COORDINAR CON DON PEDRO ALARCON, TELEFONO 041-2405078, ANTES DEL ENVIO DE MATERIALES.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Akcura Constructora
Razón Social CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA AKCU
R.U.T. 76.113.077-3
Sucursal Akcura Constructora
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181703
2239-10-LP12
Mascaras de soldador2 (918852) MASCARA PARA SOLDAR STEEL PRO FOTOSENSIBLE UNIDAD 933852(918852) MASCARA PARA SOLDAR STEEL PRO FOTOSENSIBLE UNIDAD; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 31.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.000 $ 62.000
46181504
2239-10-LP12
Guantes protectores20 (959223) GUANTES DE SEGURIDAD VICSA CABRITILLA PAR UNIDAD 976223(959223) GUANTES DE SEGURIDAD VICSA CABRITILLA PAR UNIDAD; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.200 $ 33.200
46181704
2239-10-LP12
Cascos de protección10 (998168) CASCO VICSA DE SEGURIDAD ESTANDAR AJUSTABLE 1015176(998168) CASCO VICSA DE SEGURIDAD ESTANDAR AJUSTABLE; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.950 $ 18.950
30103201
2239-10-LP12
Enrejado de acero15 (1164154) MALLA VICSA PLASTIPROT ROLLO 1190216(1164154) MALLA VICSA PLASTIPROT ROLLO; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.250 $ 131.250
46181802
2239-10-LP12
lentes de protección10 (1321601) ANTEOJO SEGURIDAD STEELPRO DISCOVERY AF GRIS CLARO UNIDAD 1347703(1321601) ANTEOJO SEGURIDAD STEELPRO DISCOVERY AF GRIS CLARO UNIDAD; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500
Total Neto $ 263.900
Descuento $ 5.278
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.138
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 307.760


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.