Orden de Compra. Nº3017-1507-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-862-L118"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3017-1507-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-11-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-862-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3017-862-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA
R.U.T. 69.151.300-9
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 302
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-000 del sistema FONDO CUENTAS MUNICI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA
R.U.T. 69.151.300-9
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 302
Comuna Lota
Impuesto 54644
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 302
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-12-2018
TítuloDescripción
RECEPCION

LOS MATERIALES DEBE SER PUESTO EN BODEGA MUNICIPAL, PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 302 DE LOTA, CON CERO COSTO PARA EL MUNICIPIO EN HORARIO DE 09:00 A 13:30 HORAS DE 15:00 A 17:00 HORAS DE LUNES A JUEVES Y DE 09:00 A 13:30 HORAS LOS DIAS VIERNES. COORDINAR CON DON PEDRO ALARCON, TELEFONO 041-2405078, ANTES DEL ENVIO DE MATERIALES.

ENVIAR FACTURAS ELECTRONICA AL CORREO palarcontoloza@hotmail.com

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor María Cristina
Razón Social COMERCIALIZADORA FCVCHILE LIMITADA
R.U.T. 76.915.861-8
Sucursal María Cristina
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco15UnidadPAN AMASADO (LULO)PAN AMASADO LULO $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
50181901
Pan fresco150UnidadSOPAIPILLASSOPAIPILLAS $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas100UnidadEMPANADAS DE PINO-CARNEEMPANADAS DE PINO-CARNE $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
50192504
Paté congelado2UnidadPATE DE CAMPOPATE DE CAMPO KG $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
50101717
Semillas o frutos secos pelados150UnidadPORCIONES DE MOTE CON HUESILLO DE 250CC.MOTE CON HUESILLO DE 250CC. $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.500 $ 97.500
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos150UnidadPAJARITOS CON MERENGUE.PAJARITOS CON MERENGUE. $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
50111510
Carne de ave o carne fresca5kilogramoARROLLADO DE CAMPÓARROLLADO DE CAMPÓ KG $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500
50193201
Ensaladas frescas2LitroPEBRE.PEBRE POR LITRO. $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
Total Neto $ 287.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.644
TOTAL OC $ 342.244


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.