Orden de Compra. Nº3017-1528-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-842-R118"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3017-1528-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-11-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-842-R118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3017-842-R118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA
R.U.T. 69.151.300-9
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 302
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999-000 del sistema FONDO CUENTAS MUNICI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA
R.U.T. 69.151.300-9
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 302
Comuna Lota
Impuesto 29109,9
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 302
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-12-2018
TítuloDescripción
RECEPCIONPARA EL DESPACHO DE LOS ALIMENTOS, COMUNCARSE AL TELEFONO 412 871135 -412 405173
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor María Cristina
Razón Social COMERCIALIZADORA FCVCHILE LIMITADA
R.U.T. 76.915.861-8
Sucursal María Cristina
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41123401
Vasos de dosificación493UnidadVASOS TERMICOS DE PLUMAVIT DE 240CC.VASOS TERMICOS DE PLUMAVIT DE 240CC. $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.510 $ 34.510
50181901
Pan fresco40UnidadSANDWINCH AVE PALTA.SANDWINCH AVE PALTA. $ 1.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.200 $ 41.200
50202303
Jugos y néctar concentrados100UnidadJUGOS NECTAR COLUN SABOR 30 NARANJA, 30 MANZANA Y 40 DURAZNO DE 200CC.JUGOS NECTAR COLUN SABOR 30 NARANJA, 30 MANZANA Y 40 DURAZNO DE 200CC. $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos40PaqueteGALLETAS OBLEAS ALTEZA MCKAY DE 140GRS. SABORES: 20 FRUTILLA Y 20 BOCADOGALLETAS OBLEAS ALTEZA MCKAY DE 140GRS. SABORES: 20 FRUTILLA Y 20 BOCADO $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos40PaqueteGALLETAS TRITON MCKAY 126GRS. SABORES 20 CHOCOLATE, 10 VAINILLA Y 10 NARANJA.GALLETAS TRITON MCKAY 126GRS. SABORES 20 CHOCOLATE, 10 VAINILLA Y 10 NARANJA. $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
52121602
Servilletas3PaqueteSERVILLETAS DE COCTEL. 200 UNIDADAS C/U.SERVILLETAS DE COCTEL. 200 UNIDADAS $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
Total Neto $ 153.210
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.110
TOTAL OC $ 182.320


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.