Orden de Compra. Nº3017-1667-CM18 "2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3017-1667-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA
R.U.T. 69.151.300-9
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 302
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-142-000 del sistema FONDOS EN ADMINISTRA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA
R.U.T. 69.151.300-9
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 302
Comuna Lota
Impuesto 305927
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 302
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luvaly
Razón Social EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA
R.U.T. 76.231.391-K
Sucursal Luvaly
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181707
2239-10-LP12
Piezas de pantalla facial o accesorios400 (989439 )PROTECTOR FACIAL SECURITY GORRO LEGIONARIO UNIDAD 1006380(989439) PROTECTOR FACIAL SECURITY GORRO LEGIONARIO UNIDAD; Código: 011905008; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 792.000 $ 792.000
46181504
2239-10-LP12
Guantes protectores400 (959201 )GUANTES DE SEGURIDAD PROSAFRE CABRITILLA CORTO SIN FORRO PAR 976201(959201) GUANTES DE SEGURIDAD PROSAFRE CABRITILLA CORTO SIN FORRO PAR; Código: 011903000; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 676.000 $ 676.000
46181606
2239-10-LP12
Cubiertas de zapatos10 (1222728 )BOTÍN TRECK KX D50 Nº38 PAR 1248757(1222728) BOTÍN TRECK KX D50 Nº38 PAR; Código: 011901017; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 19.194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.940 $ 191.940
Total Neto $ 1.659.940
Descuento $ 49.798
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 305.927
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.916.069


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.