Orden de Compra. Nº3017-1784-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-1456-L113"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3017-1784-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-1456-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3017-1456-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA
R.U.T. 69.151.300-9
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 302
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA
R.U.T. 69.151.300-9
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 302
Comuna Lota
Impuesto 30185,3
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 302
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-12-2013
TítuloDescripción
RECEPCION

EL MATERIAL DEBE SER PUESTO EN BODEGA MUNICIPAL, PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 302 DE LOTA, CON CERO COSTO PARA EL MUNICIPIO EN HORARIO DE 09:00 A 13:30 HORAS DE 15:00 A 17:00 HORAS DE LUNES A JUEVES Y DE 09:00 A 13:30 HORAS LOS DIAS VIERNES. COORDINAR CON DON PEDRO ALARCON, TELEFONO 041-2405078, ANTES DEL ENVIO DE MATERIALES.

NO SE RECEPCIONARAN FACTURAS:

- SI LOS BIENES O SERVICIOS NO HAN SIDO RECIBIDOS POR EL MUNICIPIO O LA ENTREGA HA SIDO PARCIALIZADA.

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor luis erratchou
Razón Social LUIS MIGUEL ERRATCHOU SEPULVEDA
R.U.T. 7.998.289-k
Sucursal luis erratchou
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202303
Jugos y néctar concentrados90UnidadENERGIZANTE GATORE SABORES A: 30 NARANJA, 30 UVA, 30 FRUTILLA.ENERGIZANTE GATORE SABORES A: 30 NARANJA, 30 UVA, 30 FRUTILLA. $ 733,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.970 $ 65.970
50202310
Agua mineral190BotellaAGUA MINERAL DE 500CC.AGUA MINERAL DE 500CC. $ 425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.750 $ 80.750
50221101
Granos de Cereales150BarraBARRAS DE CEREAL.BARRAS DE CEREAL. $ 81,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.150 $ 12.150
Total Neto $ 158.870
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.185
TOTAL OC $ 189.055


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.