Orden de Compra. Nº3017-182-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-57-L120"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3017-182-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-02-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-57-L120
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3017-57-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA
R.U.T. 69.151.300-9
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 302
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-000 del sistema FONDO CUENTAS MUNICI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA
R.U.T. 69.151.300-9
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 302
Comuna Lota
Impuesto 57201,4
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 302
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-03-2020
TítuloDescripción
RECEPCION

LOS MATERIALES DEBE SER PUESTO EN BODEGA MUNICIPAL, PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 302 DE LOTA, CON CERO COSTO PARA EL MUNICIPIO EN HORARIO DE 09:00 A 13:30 HORAS DE 15:00 A 17:00 HORAS DE LUNES A JUEVES Y DE 09:00 A 13:30 HORAS LOS DIAS VIERNES. COORDINAR CON DON PEDRO ALARCON, TELEFONO 041-2405078,

ENVIAR FACTURAS ELECTRONICA AL CORREO palarcontoloza@hotmail.com

 

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carlos Espejo y Cía. Ltda.-
Razón Social CARLOS ESPEJO Y CIA LTDA
R.U.T. 78.905.210-7
Sucursal Carlos Espejo y Cía. Ltda.-
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162006
Clavos de alambre4BolsaTORNILLOS TECHO DE 3" BOLSAS DE 100 UNIDADES CON GOLILLA ZINCADA CONCAVA.TORNILLOS TECHO DE 3 BOLSAS DE 100 UNIDADES CON GOLILLA ZINCADA CONCAVA. $ 4.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.600 $ 18.600
72101603
Servicios de canalones (canaletas) y tubos de bajada4UnidadCANALETAS GALVANIZADAS DE 0,35X300X3000M. CANALETAS GALVANIZADAS DE 0,35X300X3000M. $ 10.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.560 $ 41.560
30161501
Fibra prensada10PlanchaPLANCHAS DE FIBRA VIDRIO TRASLUCIDA ACANALADA P-11 DE 0.7X850X3660M.PLANCHAS DE FIBRA VIDRIO TRASLUCIDA ACANALADA P-11 DE 0.7X850X3660M. $ 16.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.900 $ 169.900
11101719
Cinc10PlanchaPLANCHAS DE ZINC ACANALADA DE 0.05X895X3500M. PLANCHAS DE ZINC ACANALADA DE 0.35X895X3500M. $ 7.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.000 $ 71.000
Total Neto $ 301.060
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.201
TOTAL OC $ 358.261


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.