Orden de Compra. Nº3017-384-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-114-L121"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3017-384-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-07-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-114-L121
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3017-114-L121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA
R.U.T. 69.151.300-9
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 302
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001 del sistema FONDOS MUNICIPALES C.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA
R.U.T. 69.151.300-9
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 302
Comuna Lota
Impuesto 150898
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 302
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-07-2021
TítuloDescripción
RECEPCIÓN

EL PAPEL DEBE SER PUESTO EN BODEGA MUNICIPAL, PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 302 DE LOTA, CON CERO COSTO PARA EL MUNICIPIO EN HORARIO DE 09:00 A 14:00 Y 15:00 A 17:00 HORAS DE LUNES A JUEVES Y VIERNES DE 09:00 A 14:00 Y 15:00 A 16:00 HORAS. COORDINAR CON DON PEDRO ALARCON, TELEFONO 041-2405078, ANTES DEL ENVIO

ENVIAR FACTURAS ELECTRONICA AL CORREO palarcontoloza@hotmail.com

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IDEVELOP LTDA
Razón Social IDEVELOP INGENIERIA Y DESARROLLO LIMITADA
R.U.T. 76.659.995-8
Sucursal IDEVELOP LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería10RolloPAPEL BOND INKJET 24"-50-80GRPAPEL BOND INKJET 24-50-80GR. DESPACHO INCLUIDO. $ 79.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 794.200 $ 794.200
Total Neto $ 794.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 150.898
TOTAL OC $ 945.098


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.