Orden de Compra. Nº3017-396-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3017-402-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3017-396-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3017-402-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA
R.U.T. 69.151.300-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-007-004 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA
R.U.T. 69.151.300-9
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 302
Comuna Lota
Impuesto 596790
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 302
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-06-2026
TítuloDescripción
RECEPCIÓN

LOS MATERIALES DEBE SER PUESTO EN BODEGA MUNICIPAL, PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 302 DE LOTA, CON CERO COSTO PARA EL MUNICIPIO EN HORARIO DE 09:00 A 13:30 HORAS DE 15:00 A 17:00 HORAS DE LUNES A JUEVES Y DE 09:00 A 13:30 HORAS LOS DIAS VIERNES. COORDINAR CON DON RENE VEJAR, TELEFONO 041-2405050, ANTES DEL ENVIO ENVIAR FACTURAS ELECTRONICA AL CORREO RENE.VEJAR@LOTA.CL

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Carlos Espejo y Cía. Ltda.-
Razón Social CARLOS ESPEJO Y CIA LTDA
R.U.T. 78.905.210-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferretería Carlos Espejo y Cía. Ltda.-
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162003
Clavos de acabado250BolsaCLAVOS HELICOIDAL PARA TECHO (BOLSA DE 100 UNIDADES)CLAVOS HELICOIDAL PARA TECHO (BOLSA DE 100 UNIDADES) $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
31162003
Clavos de acabado2CajaCLAVO CORREINTE 3" CADA CAJA DE 25 KILOSCLAVO CORREINTE 3" CADA CAJA DE 25 KILOS $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
30102904
Postes de madera400UnidadPALOS DE 2X2 DE 3.20 MTSPALOS DE 2X2 DE 3.20 MTS $ 1.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 668.000 $ 668.000
30102904
Postes de madera400UnidadPALOS DE 2X3 DE 3.20 MTSPALOS DE 2X3 DE 3.20 MTS $ 2.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.004.000 $ 1.004.000
30103605
Tablas de madera100UnidadTABLAS DE 1X4 X 3.2 MTSTABLAS DE 1X4 X 3.2 MTS $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
60121902
Fieltro100RolloFIELTRO DE 40M2 10/40FIELTRO DE 40M2 10/40 $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 799.000 $ 799.000
Total Neto $ 3.141.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 596.790
TOTAL OC $ 3.737.790


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.503.685-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.