Orden de Compra. Nº3017-416-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 3017-473-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Lota
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3017-416-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-05-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3017-473-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas REGULARIZA ADJ. DE O/C. INTERNA Nº 939 DEL 12/05/2008.(PAT.)
Proveniente de Licitación 3017-473-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lota
R.U.T. 69.151.300-9
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 302
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lota
R.U.T. 69.151.300-9
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 302
Comuna -1
Impuesto 113620
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 302
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MARIANELA OLGA ORTEGA VERDUGO
R.U.T. 9.927.775-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
CEMENTO 42,5 KG200BolsaCEMENTO 42,5 KG200 BOLSAS CEMENTO $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 598.000 $ 598.000
Total Neto $ 598.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 113.620
TOTAL OC $ 711.620


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.