Orden de Compra. Nº3017-448-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3017-421-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3017-448-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3017-421-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA
R.U.T. 69.151.300-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-19-021 del sistema FONDOS EN ADMINISTRA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA
R.U.T. 69.151.300-9
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 302
Comuna Lota
Impuesto 31038,78
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 302
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-06-2026
TítuloDescripción
RECEPCIÓN

LOS MATERIALES DEBE SER PUESTO EN BODEGA MUNICIPAL, PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 302 DE LOTA, CON CERO COSTO PARA EL MUNICIPIO EN HORARIO DE 09:00 A 13:30 HORAS DE 15:00 A 17:00 HORAS DE LUNES A JUEVES Y DE 09:00 A 13:30 HORAS LOS DIAS VIERNES. COORDINAR CON DON RENE VEJAR, TELEFONO 041-2405050, ANTES DEL ENVIO ENVIAR FACTURAS ELECTRONICA AL CORREO RENE.VEJAR@LOTA.CL

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Abastece
Razón Social ABASTECEDORA DEL SUR SPA
R.U.T. 78.322.472-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Abastece
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos7BotellaLAVALOZA CONCENTRADO LIMON QUIX 750 MLLAVALOZA CONCENTRADO 900 ML $ 857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.999 $ 5.999
47121701
Bolsas de basura10PaqueteBOLSA DE BASURA TAMAÑO GRANDE GRUESA 80X120 VIRUTEX PAQUETE DE 10 UNIDADESBOLSA DE BASURA 80X110 10 UNIDADES $ 828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.280 $ 8.280
47121701
Bolsas de basura10PaqueteBOLSA DE BASURA TAMAÑO PEQUEÑO 50X55 CM PAQUETE DE 20 UNIDADESBOLSA BASURA 50X65 20 UNIDADES $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
47131803
Desinfectantes domésticos5BotellaLUSTRA MUEBLES EN CREMA 250 ML VIRGINIALUSTRA MUEBLES EN CREMA 250 ML VIRGINIA $ 1.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.380 $ 5.380
42132205
Guantes quirúrgicos6PackGUANTES LATEX MULTIUSO TALLA MGUANTES LATEX MULTIUSO TALLA M AMARILLO $ 456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.736 $ 2.736
12181502
Ceras naturales10UnidadCERA PARA PISO EN CREMA 340 ML ROJA NUGGETCERA EN CREMA BRILLINA 340 ML ROJA $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
47131604
Escobas3UnidadESCOBA MULTIUSOS VIRUTEXESCOBA MULTIUSOS VIRUTEX $ 1.381,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.143 $ 4.143
53102512
pañuelos6CajaPAÑUELOS DESECHABLES TRIPLE HOJA CAJA DE 90 UNIDADESPAÑUELOS DESECHABLES FACIALES ELITTE CAJA DE 90 UNIDADES $ 932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.592 $ 5.592
12141901
Cloro Cl10BotellaCLORO GEL 900 ML IGENIXCLORO GEL 900 ML IMPEKE $ 897,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.970 $ 8.970
47131603
Esponjas5PackESPONJA MULTIUSO VIRUTEX DE 6 UNIDADES CADA PACKESPONJA MULTIUSO DE 6 UNIDADES CADA PACK $ 610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.050 $ 3.050
47131816
Desodorantes8UnidadDESODORANTES AMBIENTAL EN AEROSOL GLADE, AROMA ENCANTO VAINILLA 360 MLDESODORANTES AMBIENTAL VAINILLA 400 ML $ 839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.712 $ 6.712
12191601
Solventes de alcohol6BotellaALCOHOL GEL 70% 500 ML CON DISPENSADORALCOHOL GEL 1LT CON DOSIFICADOR $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
53131608
Jabones10UnidadJABON LIQUIDO DOBLE HUMECTACIÓN DE AVENA Y ACEITE DE ALMENDRAS 750 ML BALLERINAJABON LIQUIDO 900 ML $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
47131502
Paños de limpieza7PackPAÑOS DE LIMPIEZA COLOR AMARILLO MULTIUSO VIRUTEX DE 3 PAÑOS CADA PACKPAÑOS DE LIMPIEZA COLOR AMARILLO MULTIUSO DE 3 PAÑOS CADA PACK $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.060 $ 4.060
14111704
Papel higiénico5PackROLLO PAPEL HIGIENICO ELITE DOBLE HOJA 50 METROS PACK DE 12 ROLLOSPAPEL SWAN 50 MTS DOBLE HOJA 12 ROLLOS $ 5.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.250 $ 26.250
14111703
Toallas de papel10PackTOALLA DE PAPEL NOVA CLASICA DOBLE HOJA 12 MTROS DE 3 UNIDADES CADA PACKTOALLA OVELLA 3 ROLLOS X 12 MTS $ 1.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800
42281912
Toallas de esterilización10PaqueteTOALLA HUMEDAS DESINFECTANTES VIRUTEXTOALLA HUMEDA DESINFECTANTE 80 UNID $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500
47131502
Paños de limpieza10PackTRAPEROS PISOS MULTIUSO HUMEDO VIRGINIA DE 10 UNIDADES CADA PACKTRAPERO HUMEDO 40X60 MULTIPRO. 10 UNIDADES $ 1.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.590 $ 11.590
Total Neto $ 163.362
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.039
TOTAL OC $ 194.401


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.