Orden de Compra. Nº3017-578-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-525-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3017-578-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-08-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-525-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3017-525-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA
R.U.T. 69.151.300-9
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 302
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA
R.U.T. 69.151.300-9
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 302
Comuna Lota
Impuesto 28937
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 302
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MADERAS EL CONQUISTADOR LIMITADA
Razón Social MADERAS EL CONQUISTADOR LIMITADA
R.U.T. 78.662.460-6
Sucursal MADERAS EL CONQUISTADOR LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
21101513
Discos6UnidadDISCO DE CORTE DE 7" NORTON  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100
21101513
Discos1UnidadDISCO DE DEBASTE DE 7" FOSTER  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100
30103205
Enrejado de hierro28UnidadTIRAS DE FIERRO CUADRADO DE 10 X 10 M/M X 6 MT  $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.400 $ 120.400
31211501
Pinturas al esmalte1Unidad1/4 ESMALTE ALTO BRILLO COLOR NEGRO  $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
31211904
Brochas2UnidadBROCHA DE 1/2 X 2  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
46171501
Candados1UnidadCANDADO ODIS DE 50 MM  $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100
72102003
Revestimiento de cristal, metal, madera o de hormigón estructural a prueba de intemperie, ignífugo e impermeable1Unidad1/4 GALON DE ANTICORROCIVO ESTRUCTURAL CERECITA COLOR VERDE  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
23171509
Soldadura5kilogramoDE SOLDADURA 6011 5/32 PUNTO AZUL  $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500
31211604
Diluyentes para pinturas1LitroDE AGUARRAS  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100
31162309
Estantes de montaje2ParPARES DE POMELES DE 3/8  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
Total Neto $ 152.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.937
TOTAL OC $ 181.237


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.