Orden de Compra. Nº3017-588-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-333-L118"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3017-588-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-05-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-333-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3017-333-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA
R.U.T. 69.151.300-9
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 302
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA
R.U.T. 69.151.300-9
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 302
Comuna Lota
Impuesto 63593
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 302
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-05-2018
TítuloDescripción
RECEPCIÓN

LOS MATERIALES DEBE SER PUESTO EN BODEGA MUNICIPAL, PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 302 DE LOTA, CON CERO COSTO PARA EL MUNICIPIO EN HORARIO DE 09:00 A 13:30 HORAS DE 15:00 A 17:00 HORAS DE LUNES A JUEVES Y DE 09:00 A 13:30 HORAS LOS DIAS VIERNES. COORDINAR CON DON PEDRO ALARCON, TELEFONO 041-2405078, ANTES DEL ENVIO DE MATERIALES.

ENVIAR FACTURAS ELECTRONICA AL CORREO palarcontoloza@hotmail.com

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZACIÓN
Razón Social MARIA INES MUÑOZ AGUILERA
R.U.T. 13.312.726-7
Sucursal COMERCIALIZACIÓN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas10UnidadBROCHAS DE 3"BROCHAS DE 3 $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
31211906
Rodillos de pintar13UnidadRODILLOS ESPUMA DE 23 CMRODILLOS ESPUMA DE 23 CM $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.700 $ 24.700
60121001
Pinturas1TinetaPINTURA PARA EXTERIOR COLOR VERDE MANZANAPINTURA LATEX PARA EXTERIOR COLOR VERDE MANZANA $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
60121001
Pinturas1TinetaPINTURA PARA INTERIOR AMARILLO CADMIO CLARIOPINTURA LATEX PARA INTERIOR AMARILLO CADMIO CLARIO $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
60121001
Pinturas1TinetaPINTURA PARA CIELO RASO COLOR BLANCOPINTURA LATEX PARA CIELO RASO COLOR BLANCO $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
60121001
Pinturas2TinetaPINTURA PARA CANCHAS DE TENIS CELESTE KOLOS (LINEA INDUSTRIAL PISO MATE)PINTURA PARA CANCHAS DE TENIS CELESTE KOLOS LINEA INDUSTRIAL PISO MATE $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
Total Neto $ 334.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.593
TOTAL OC $ 398.293


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.