Orden de Compra. Nº3017-589-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 3017-556-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Lota
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3017-589-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-06-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3017-556-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas REGULARIZA ADJ. DE O/C. INTERNA Nº 1252 DEL 12/06/2008. (PAT.)
Proveniente de Licitación 3017-556-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lota
R.U.T. 69.151.300-9
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 302
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lota
R.U.T. 69.151.300-9
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 302
Comuna -1
Impuesto 11780
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 302
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social NESTOR KOTHER Y CIA LTDA
R.U.T. 89.313.700-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312502
20 FAJAS LUMBAR TALLA L20Unidad20 FAJAS LUMBAR TALLA L20 FAJAS LUMBAR TALLA L $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.000 $ 62.000
Total Neto $ 62.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.780
TOTAL OC $ 73.780


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.