|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3017-601-OC08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
23-06-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 3017-490-CO08 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
REGULARIZA ADJ. DE O/C. INTERNA Nº 1244 DEL 11/06/2008. (PAT.) |
|
Proveniente de Licitación
|
3017-490-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Adquisiciones |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Lota
|
|
R.U.T. |
69.151.300-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Pedro Aguirre Cerda 302 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Lota
|
|
R.U.T. |
69.151.300-9 |
|
Dirección de Facturación |
Pedro Aguirre Cerda 302 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
18924 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Aguirre Cerda 302 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
REGINIO SEGUNDO NUNEZ TOLOZA
|
|
R.U.T. |
8.244.397-5 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
22101610
| Distribuidoras de áridos | 20 | Metro Cúbico | Distribuidoras de áridos | 20 MTS3 ARENA |
$ 4.980,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 99.600
|
$ 99.600
|
|
|
Total Neto
|
$ 99.600
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 18.924
|
|
$ 118.524
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.