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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3017-659-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-09-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-585-L110 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3017-585-L110 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOTA
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R.U.T. |
69.151.300-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Pedro Aguirre Cerda 302 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOTA
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R.U.T. |
69.151.300-9 |
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Dirección de Facturación |
Pedro Aguirre Cerda 302 |
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Comuna |
Lota
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Impuesto |
6726 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Aguirre Cerda 302 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| SOLICITUD DE ANTECEDENTES | DE ACUERDO A INSTRUCCIONES EMITIDAS POR EL TESORERO MUNICIPAL SOLICITO A UD. REMITIR AL CORREO aflores51@gmail.com EL NUMERO DE CUENTA CORRIENTE Y BANCO EN EL CUAL REQUIERE SE EFECTUE EL PAGO DEBIDO A LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE PAGO A LOS PROVEEDORES VIA TRANSFERENCIA POR INTERNET. |
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Proveedor |
hidrocenter ltda |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE OBRAS DE CONSTRUCCI
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R.U.T. |
77.527.540-5 |
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Sucursal |
hidrocenter ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40142008
| Mangueras para agua | 300 | Metro Lineal | MANGUERA DE 3/4" PLANZA COLOR NEGRO | MANGUERA PLANZA 3/4" NEGRA |
$ 118,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.400
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$ 35.400
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Total Neto
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$ 35.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.726
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$ 42.126
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.