Orden de Compra. Nº3017-680-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-357-L118"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3017-680-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-05-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-357-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3017-357-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA
R.U.T. 69.151.300-9
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 302
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA
R.U.T. 69.151.300-9
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 302
Comuna Lota
Impuesto 23549,17
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 302
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-05-2018
TítuloDescripción
RECEPCION

LOS MATERIALES DEBE SER PUESTO EN BODEGA MUNICIPAL, PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 302 DE LOTA, CON CERO COSTO PARA EL MUNICIPIO EN HORARIO DE 09:00 A 13:30 HORAS DE 15:00 A 17:00 HORAS DE LUNES A JUEVES Y DE 09:00 A 13:30 HORAS LOS DIAS VIERNES. COORDINAR CON DON PEDRO ALARCON, TELEFONO 041-2405078, ANTES DEL ENVIO DE MATERIALES.

ENVIAR FACTURAS ELECTRONICA AL CORREO palarcontoloza@hotmail.com

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MOSIL LIMITADA
Razón Social MOSIL LIMITADA
R.U.T. 76.722.635-7
Sucursal MOSIL LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202303
Jugos y néctar concentrados30UnidadJUGOS LIVEAN DE 1,5LTRS. BOCA ANCHA, SABORES: 10 FRUTILLA, 10 DURAZNO, 10 MANZANA.JUGOS LIVEAN DE 1,5LTRS. BOCA ANCHA, SABORES: 10 FRUTILLA, 10 DURAZNO, 10 MANZANA. $ 1.297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.910 $ 38.910
50202310
Agua mineral20UnidadAGUA MINERAL CACHANTUN DE 2 LITROS SIN GAS.AGUA MINERAL CACHANTUN DE 1,6 LITROS SIN GAS. $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
50181903
Galletas simples saladas80PaqueteGALLETAS 10 KUKY 155G.-10 CRIOLLITAS 100GRS.-10 ALTEZAS 140GRS (BOCADO HELADO-CHIRIMOYA).- 10 MARAVILLA 147GRS.-10 SABOR LIMON 150GRS.-10 MANTEQUILLA 120GRS.- 10 TRITON 120GRS (VAINILLA-NARANJA-CHOCOLATE).- 10 SABOR COCO 120GRS.GALLETAS 10 KUKY 155G.-10 CRIOLLITAS 100GRS.-10 ALTEZAS 140GRS BOCADO HELADO-CHIRIMOYA.- 10 MARAVILLA 147GRS.-10 SABOR LIMON 150GRS.-10 MANTEQUILLA 120GRS.- 10 TRITON 120GRS VAINILLA-NARANJA-CHOCOLATE.- 10 SABOR COCO 120GRS. $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800
50201709
Café instantáneo3TarroTARROS DE NESCAFE TRADICION DE 400GRS.TARROS DE NESCAFE TRADICION DE 400GRS. $ 9.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.201 $ 27.201
50202304
Jugos y néctar envasados4PaqueteTE SUPREMO PREMIUM DE 100 BOLSITAS.TE SUPREMO PREMIUM DE 100 BOLSITAS. $ 1.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.280 $ 6.280
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos4kilogramoAZUCAR IANSA BOLSAS DE 1 KILO AZUCAR IANSA BOLSAS DE 1 KILO $ 823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.292 $ 3.292
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos2BotellaENDULZANTE STEVIA CERO K LIQUIDO DE 250ML. IANSA. ENDULZANTE STEVIA CERO K LIQUIDO DE 250ML. IANSA. $ 2.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.060 $ 5.060
Total Neto $ 123.943
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.549
TOTAL OC $ 147.492


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.