Orden de Compra. Nº3017-752-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-719-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3017-752-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-09-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-719-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3017-719-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA
R.U.T. 69.151.300-9
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 302
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA
R.U.T. 69.151.300-9
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 302
Comuna Lota
Impuesto 234081,9
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 302
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
SOLICITA ANTECEDENTESDE ACUERDO A INSTRUCCIONES EMITIDAS POR EL TESORERO MUNICIPAL SOLICITO A UD. REMITIR AL CORREO aflores51@gmail.com EL NUMERO DE CUENTA CORRIENTE Y BANCO EN EL CUAL REQUIERE SE EFECTUE EL PAGO DEBIDO A LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE PAGO A LOS PROVEEDORES VIA TRANSFERENCIA POR INTERNET
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial vae ltda.
Razón Social SERVICIOS DE OBRAS CIVILES Y COMERCIAL VAE LTDA
R.U.T. 76.926.280-6
Sucursal comercial vae ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211603
Pintura secante10Galón10 GALON ANTICORROSIVO COLOR VERDE  $ 7.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.800 $ 79.800
56101606
Maceteros240Unidad300 MACETEROS PLASTICOS MODELO CONCA 40 VERDE  $ 2.839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 681.360 $ 681.360
21101513
Discos50Unidad50 DISCOS DE CORTE DE 7 1/4"  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.500 $ 42.500
21101513
Discos50Unidad50 DISCOS DE CORTE DE 4 1/2"  $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500
23171509
Soldadura30kilogramo30 KILOS SOLDADURA 6011  $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.400 $ 59.400
11101712
Aleación ferrosa50Tira50 TIRAS PERFIL RECTANGULAR DE 20X30X2MM  $ 4.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.000 $ 235.000
11101712
Aleación ferrosa50Tira50 TIRAS FIERRO DE PLANO 16X3MM  $ 2.189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.450 $ 109.450
Total Neto $ 1.232.010
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 234.082
TOTAL OC $ 1.466.092


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.