Orden de Compra. Nº3017-850-AG21 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3017-587-COT21"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3017-850-AG21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2021
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3017-587-COT21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA
R.U.T. 69.151.300-9
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 302
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-21-006 del sistema FONDOS MUNICIPALES E.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA
R.U.T. 69.151.300-9
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 302
Comuna Lota
Impuesto 236226,05
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 302
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-12-2021
TítuloDescripción
RECEPCIÓN

LOS INSUMOS DEBE SER PUESTO EN BODEGA MUNICIPAL, PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 302 DE LOTA, CON CERO COSTO PARA EL MUNICIPIO EN HORARIO DE 09:00 A 14:00 Y 15:00 A 17:00 HORAS DE LUNES A JUEVES Y VIERNES DE 09:00 A 14:00 Y 15:00 A 16:00 HORAS. COORDINAR CON DON PEDRO ALARCON, TELEFONO 041-2405078, ANTES DEL ENVIO

ENVIAR FACTURAS ELECTRONICA AL CORREO palarcontoloza@hotmail.com

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ITAHUA
Razón Social Comercial Itahua Spa
R.U.T. 76.096.988-5
Sucursal ITAHUA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos150UnidadDESINFECTANTE AEROSOL (LYSOFORM 360 CC O ANTIBAC 400 CC)DESINFECTANTE AEROSOL IGENIX $ 1.242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.300 $ 186.300
47131615
Escobillones100UnidadESCOBILLON TRADICIONALESCOBILLON TRADICIONAL $ 1.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.300 $ 131.300
47131602
Paños de limpieza absorbente180UnidadTRAPEROS DE ALGODON CON OJALTRAPERO DE ALGODON CON OJALTRAPERO SIMPLE 50X70CM $ 768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.240 $ 138.240
12141901
Cloro Cl100LitroCLORO CONCENTRADO EN BIDONES DE 4 LITROSCLORO CONCENTRADO 4 LITROS C/U $ 407,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.700 $ 40.700
47131803
Desinfectantes domésticos70LitroLIMPIA PISOS AROMA LAVANNDA, FRUTAL O SIMILARLIMPIA PISOS LAVANDA 1.8 LTS C/U $ 1.276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.320 $ 89.320
14111703
Toallas de papel15PackTOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL BIOPAPER INTERFOLIADA DE 250 HOJAS CADA PAQUETE Y PACK DE 18 PAQUETESTOALLA PAPEL INDUSTRIAL TECBOROLL INTERFOLIADA 18X250 $ 17.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.435 $ 255.435
47131803
Desinfectantes domésticos400PaqueteTOALLA DESINFECTANTE DE 50 UNIDADESTOALLA DESINFECTANTE LIMON DE 50 UNIDADES $ 1.005,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402.000 $ 402.000
Total Neto $ 1.243.295
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 236.226
TOTAL OC $ 1.479.521


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.