Orden de Compra. Nº3017-903-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-792-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3017-903-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-08-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-792-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3017-792-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA
R.U.T. 69.151.300-9
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 302
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA
R.U.T. 69.151.300-9
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 302
Comuna Lota
Impuesto 218025
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 302
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-08-2012
TítuloDescripción
LUGAR RECEPCION

LOS MATERIALES DEBEN SER PUESTO EN BODEGA MUNICIPAL, PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 302 DE LOTA, CON CERO COSTO PARA EL MUNICIPIO EN HORARIO DE 09:00 A 13:30 HORAS DE 15:00 A 17:00 HORAS DE LUNES A JUEVES Y DE 09:00 A 13:30 HORAS LOS DIAS VIERNES. COORDINAR CON DON PEDRO ALARCON, TELEFONO 041-2405078, ANTES DEL ENVIO DE MATERIALES.

NO SE RECEPCIONARAN FACTURAS:

- SI LOS BIENES O SERVICIOS NO HAN SIDO RECIBIDOS POR EL MUNICIPIO O LA ENTREGA HA SIDO PARCIALIZADA.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carsal
Razón Social CARLA VANESSA SALGADO SUAZO
R.U.T. 17.394.013-0
Sucursal carsal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111701
Arena silícea255Metro CúbicoARENAARENA $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.147.500 $ 1.147.500
Total Neto $ 1.147.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 218.025
TOTAL OC $ 1.365.525


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.