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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3017-903-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-08-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-792-L112 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3017-792-L112 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOTA
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R.U.T. |
69.151.300-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Pedro Aguirre Cerda 302 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOTA
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R.U.T. |
69.151.300-9 |
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Dirección de Facturación |
Pedro Aguirre Cerda 302 |
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Comuna |
Lota
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Impuesto |
218025 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Aguirre Cerda 302 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-08-2012 |
| LUGAR RECEPCION | LOS MATERIALES DEBEN SER PUESTO EN BODEGA MUNICIPAL, PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 302 DE LOTA, CON CERO COSTO PARA EL MUNICIPIO EN HORARIO DE 09:00 A 13:30 HORAS DE 15:00 A 17:00 HORAS DE LUNES A JUEVES Y DE 09:00 A 13:30 HORAS LOS DIAS VIERNES. COORDINAR CON DON PEDRO ALARCON, TELEFONO 041-2405078, ANTES DEL ENVIO DE MATERIALES.
NO SE RECEPCIONARAN FACTURAS:
- SI LOS BIENES O SERVICIOS NO HAN SIDO RECIBIDOS POR EL MUNICIPIO O LA ENTREGA HA SIDO PARCIALIZADA. |
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Proveedor |
carsal |
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Razón Social |
CARLA VANESSA SALGADO SUAZO
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R.U.T. |
17.394.013-0 |
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Sucursal |
carsal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11111701
| Arena silícea | 255 | Metro Cúbico | ARENA | ARENA |
$ 4.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.147.500
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$ 1.147.500
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Total Neto
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$ 1.147.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 218.025
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$ 1.365.525
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.