Orden de Compra. Nº3017-906-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-501-L118"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3017-906-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-08-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-501-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3017-501-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA
R.U.T. 69.151.300-9
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 302
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-000 del sistema FONDO MUNICIPAL CUEN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA
R.U.T. 69.151.300-9
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 302
Comuna Lota
Impuesto 40713,77
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 302
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-08-2018
TítuloDescripción
RECEPCIÓN

LOS ALIMENTOS DEBE SER PUESTO EN BODEGA MUNICIPAL, PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 302 DE LOTA, CON CERO COSTO PARA EL MUNICIPIO EN HORARIO DE 09:00 A 13:30 HORAS DE 15:00 A 17:00 HORAS DE LUNES A JUEVES Y DE 09:00 A 13:30 HORAS LOS DIAS VIERNES. COORDINAR CON DON PEDRO ALARCON, TELEFONO 041-2405078, ANTES DEL ENVIO DE LOS ALIMENTOS.

ENVIAR FACTURAS ELECTRONICA AL CORREO palarcontoloza@hotmail.com

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Empanadas y Dulces Mary
Razón Social MARIA JOSEFINA MELO PENA
R.U.T. 10.653.632-5
Sucursal Empanadas y Dulces Mary
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te1CajaTE LIPTON DE 100 BOLSITASa $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas5UnidadTORTAS PARA 50 PERSONAS C/U SABORES: 2 SELVA NEGRA, 2 TRES LECHES, 1 PIÑA CREMAa $ 40.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.780 $ 203.780
50201706
Café2TarroCAFÉ DE 170 GRAMOS C/U NESCAFEa $ 3.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.562 $ 7.562
Total Neto $ 214.283
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.714
TOTAL OC $ 254.997


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.