Orden de Compra. Nº
3018-14-SE10
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ADQUISICION DE VIVERES LEGALIZA FACTURA 28764
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Recuerde que el responsable del pago es CABRALES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3018-14-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-06-2010
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE VIVERES LEGALIZA FACTURA 28764
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
PSH CABRALES
Razón Social
CABRALES
R.U.T.
61.947.000-1
Dirección de Unidad de Compra
DIEGO PORTALES 2300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CABRALES
R.U.T.
61.947.000-1
Dirección de Facturación
DIEGO PORTALES 2300
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
112553,8625
Dirección de Envío de la Factura
DIEGO PORTALES 2300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
LEGALIZACION DE FACTURA N°28764
LA PRESENTA ORDEN DE COMPRA LEGALIZA LA FACTURA N°28764 Y NO CONSTITUYE UNA NUEVA VENTA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Soc.Com.Inal y Cia.Ltda.
Razón Social
SOC COMERCIAL INAL Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
77.844.340-6
Sucursal
Soc.Com.Inal y Cia.Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos
75
Caja
LASAÑA CAJA 15 NR
$ 751,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.325
$ 56.329
50131801
Queso natural
6
Pieza
QUESO GAUDA LAMINADO
$ 22.674,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 136.044
$ 136.041
50131801
Queso natural
120
Unidad
QUESO CREMA
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.560
$ 70.589
50131701
Leche o productos de mantequilla
160
Unidad
MANTEQUILLA 227 GR.
$ 889,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 142.240
$ 142.200
50193104
Bases de sopa
20
Unidad
CALDO DE VERDURAS CALUGA
$ 683,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.660
$ 13.655
50193104
Bases de sopa
60
Unidad
CALDO DE CARNE Y AVE ( 30 DE C/U )
$ 497,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.820
$ 29.810
50171901
Conservas
48
Tarro
PERAS EN CONSERVA
$ 1.030,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.440
$ 49.440
50202303
Jugos y néctar concentrados
100
Pack
JUGOS NECTAR INDIVIDUALES NARANJA,PINA,DURAZNO , DAMASCO, MANZANA ( 20 PACK DE 6 NR C/U )
$ 943,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 94.300
$ 94.325
Total Neto
$ 592.389
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 112.554
TOTAL OC
$ 704.943
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.