Orden de Compra. Nº3018-14-SE10 "ADQUISICION DE VIVERES LEGALIZA FACTURA 28764"
Recuerde que el responsable del pago es CABRALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3018-14-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-06-2010
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE VIVERES LEGALIZA FACTURA 28764
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra PSH CABRALES
Razón Social CABRALES
R.U.T. 61.947.000-1
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CABRALES
R.U.T. 61.947.000-1
Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300
Comuna Punta Arenas
Impuesto 112553,8625
Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
LEGALIZACION DE FACTURA N°28764LA PRESENTA ORDEN DE COMPRA LEGALIZA LA FACTURA N°28764 Y NO CONSTITUYE UNA NUEVA VENTA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Soc.Com.Inal y Cia.Ltda.
Razón Social SOC COMERCIAL INAL Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.844.340-6
Sucursal Soc.Com.Inal y Cia.Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos75Caja LASAÑA CAJA 15 NR $ 751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.325 $ 56.329
50131801
Queso natural6Pieza QUESO GAUDA LAMINADO $ 22.674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.044 $ 136.041
50131801
Queso natural120Unidad QUESO CREMA $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.560 $ 70.589
50131701
Leche o productos de mantequilla160Unidad MANTEQUILLA 227 GR. $ 889,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.240 $ 142.200
50193104
Bases de sopa20Unidad CALDO DE VERDURAS CALUGA $ 683,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.660 $ 13.655
50193104
Bases de sopa60Unidad CALDO DE CARNE Y AVE ( 30 DE C/U ) $ 497,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.820 $ 29.810
50171901
Conservas48Tarro PERAS EN CONSERVA $ 1.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.440 $ 49.440
50202303
Jugos y néctar concentrados100Pack JUGOS NECTAR INDIVIDUALES NARANJA,PINA,DURAZNO , DAMASCO, MANZANA ( 20 PACK DE 6 NR C/U ) $ 943,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.300 $ 94.325
Total Neto $ 592.389
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 112.554
TOTAL OC $ 704.943


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.