Orden de Compra. Nº3019-1625-AG22 " LETREROS DE ACRILICO, SOLICITUD 282"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3019-1625-AG22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2022
Nombre de la Orden de Compra LETREROS DE ACRILICO, SOLICITUD 282
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - SALUD
R.U.T. 69.259.900-4
Dirección de Unidad de Compra COUSIÑO, 295 LOTA BAJO, LOTA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 396 del sistema cdp.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - SALUD
R.U.T. 69.259.900-4
Dirección de Facturación CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES A., CARLOS COUSIÑO S/N LOTA ALTO
Comuna Lota
Impuesto 43776
Dirección de Envío de la Factura CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES A., CARLOS COUSIÑO S/N LOTA ALTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INDUSTRIA PUBLICITARIA ORIENTE S.A.
Razón Social INDUSTRIA PUBLICITARIA ORIENTE S.A.
R.U.T. 96.749.820-3
Sucursal INDUSTRIA PUBLICITARIA ORIENTE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios32UnidadLETREROS DE ACRILICO DE 35X15 CM CON NOMBRE DEL BOX Y LOGO, Y 2 PERNOS EMBELLECEDORES DE ALUMINIO PARA SUJECION A LA PUERTA. (FORMATO DE LOGO SERA ENVIADO A PROVEEDOR ADJUDICADO)  $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.400 $ 230.400
Total Neto $ 230.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.776
TOTAL OC $ 274.176


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.700.508-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 5.847.862-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 15.045.152-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 12.192.873-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.