Orden de Compra. Nº
3019-1657-MC18
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MATERIALES MAS AMA
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Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - SALUD
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3019-1657-MC18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-11-2018
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES MAS AMA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud
Razón Social
I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - SALUD
R.U.T.
69.259.900-4
Dirección de Unidad de Compra
COUSIÑO, 295 LOTA BAJO, LOTA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - SALUD
R.U.T.
69.259.900-4
Dirección de Facturación
COUSIÑO 599, LOTA BAJO
Comuna
Lota
Impuesto
14968,2
Dirección de Envío de la Factura
COUSIÑO 599, LOTA BAJO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Dist.Miranda Andretta Ltda
Razón Social
DISTRIBUIDORA ERNESTO MIRANDA ANDRETTA Y COMPANIA
R.U.T.
78.994.890-9
Sucursal
Dist.Miranda Andretta Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
10
Unidad no definida
TOALLA DE PAPEL 24 MTS
$ 498,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.980
$ 4.980
14111704
Papel higiénico
4
Unidad no definida
PAPEL HIGIENICO
$ 1.040,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.160
$ 4.160
48101901
Vajillas de servicio
3
Bolsa
CUCHARAS PLÁSTICAS DE TE X 100 UNIDADES
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
50161510
Sacarina o sucralosa
4
Botella
ENDULZANTE 270 ML
$ 2.830,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.320
$ 11.320
50202304
Jugos y néctar envasados
14
Botella
JUGOS LIGHT SURTIDOS 1,5 LTS.
$ 1.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.100
$ 16.100
50201711
Té instantáneo
4
Caja
TE X 100 UNIDADES
$ 3.215,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.860
$ 12.860
14111705
Servilletas de papel
10
Unidad
SERVILLETAS
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
300
Unidad
VASOS PLÁSTICOS TRANSPARENTE
$ 14,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
300
Pie
VASOS PLÁSTICOS PLUMAVIT
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.100
$ 5.100
50201709
Café instantáneo
4
Tarro
CAFE DESCAFEINADO
$ 3.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.560
$ 13.560
Total Neto
$ 78.780
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 14.968
TOTAL OC
$ 93.748
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.