Orden de Compra. Nº3019-1657-MC18 "MATERIALES MAS AMA"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3019-1657-MC18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-11-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MAS AMA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - SALUD
R.U.T. 69.259.900-4
Dirección de Unidad de Compra COUSIÑO, 295 LOTA BAJO, LOTA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - SALUD
R.U.T. 69.259.900-4
Dirección de Facturación COUSIÑO 599, LOTA BAJO
Comuna Lota
Impuesto 14968,2
Dirección de Envío de la Factura COUSIÑO 599, LOTA BAJO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dist.Miranda Andretta Ltda
Razón Social DISTRIBUIDORA ERNESTO MIRANDA ANDRETTA Y COMPANIA
R.U.T. 78.994.890-9
Sucursal Dist.Miranda Andretta Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel10Unidad no definidaTOALLA DE PAPEL 24 MTS  $ 498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.980 $ 4.980
14111704
Papel higiénico4Unidad no definidaPAPEL HIGIENICO  $ 1.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160
48101901
Vajillas de servicio3BolsaCUCHARAS PLÁSTICAS DE TE X 100 UNIDADES  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
50161510
Sacarina o sucralosa4BotellaENDULZANTE 270 ML  $ 2.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.320 $ 11.320
50202304
Jugos y néctar envasados14BotellaJUGOS LIGHT SURTIDOS 1,5 LTS.  $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.100 $ 16.100
50201711
Té instantáneo4CajaTE X 100 UNIDADES  $ 3.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.860 $ 12.860
14111705
Servilletas de papel10UnidadSERVILLETAS  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos300UnidadVASOS PLÁSTICOS TRANSPARENTE  $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos300PieVASOS PLÁSTICOS PLUMAVIT  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100
50201709
Café instantáneo4TarroCAFE DESCAFEINADO  $ 3.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.560 $ 13.560
Total Neto $ 78.780
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.968
TOTAL OC $ 93.748


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.