Orden de Compra. Nº
3019-302-SE13
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 3019-24-L113
"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - SALUD
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3019-302-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-03-2013
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3019-24-L113
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3019-24-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud
Razón Social
I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - SALUD
R.U.T.
69.259.900-4
Dirección de Unidad de Compra
Calle Hospital Nº 81, ex Hospital Enacar - Lota Al
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - SALUD
R.U.T.
69.259.900-4
Dirección de Facturación
COUSIÑO, 295 LOTA BAJO, LOTA
Comuna
Lota
Impuesto
20337,6
Dirección de Envío de la Factura
COUSIÑO, 295 LOTA BAJO, LOTA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora Dalver Ltda
Razón Social
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LABORAT Y ESCRIT DAL
R.U.T.
79.504.040-4
Sucursal
Distribuidora Dalver Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44111521
Sujetapapeles
3
Caja
cajas sujeta papeles medianos
$ 460,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.380
$ 1.380
14111527
Papel autocopiativo
4
Caja
caja de calco
$ 1.710,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.840
$ 6.840
60121535
Goma de borrar
4
Caja
cajas goma de borrar
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.400
$ 6.400
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
20
Unidad
Stix fix (pegamento en barra)
$ 295,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.900
$ 5.900
44103101
Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocopiadoras
2
Unidad
tintas negras de impresora marca canon P 1300.
$ 2.870,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.740
$ 5.740
44103101
Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocopiadoras
2
Unidad
tinta de color impresora marca canon P 1300.
$ 5.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.980
$ 11.980
10191509
Insecticidas
15
Unidad
insecticidas liquido moscas, araña, zancudo, ratones.
$ 1.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.750
$ 24.750
12161902
Detergentes surfactantes
40
Unidad
detergente 200 gms.
$ 327,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.080
$ 13.080
12161902
Detergentes surfactantes
5
Unidad
lavalosas Quix
$ 1.280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.400
$ 6.400
14111531
Libros o cuadernos de registro
10
Unidad
cuaderno chicos cuadriculados 100 hojas.
$ 215,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.150
$ 2.150
44121612
Cuchillos cartoneros
10
Unidad
cuchillo cartoneros
$ 130,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.300
$ 1.300
44121615
Corcheteras
2
Unidad
corchetera
$ 1.710,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.420
$ 3.420
44121706
Lápices de madera
50
Unidad
lapices grafito
$ 35,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.750
$ 1.750
44121706
Lápices de madera
10
Unidad
cajas de minas grafitos 0.7
$ 85,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 850
$ 850
44121706
Lápices de madera
10
Unidad
cajas de minas grafito o.9 hp.
$ 110,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.100
$ 1.100
47131806
Barniz o ceras de muebles
10
Unidad
lustra muebles
$ 530,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.300
$ 5.300
47131803
Desinfectantes domésticos
30
Litro
litros de cloro
$ 290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.700
$ 8.700
Total Neto
$ 107.040
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 20.338
TOTAL OC
$ 127.378
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.