Orden de Compra. Nº3019-302-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3019-24-L113"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3019-302-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-03-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3019-24-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3019-24-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - SALUD
R.U.T. 69.259.900-4
Dirección de Unidad de Compra Calle Hospital Nº 81, ex Hospital Enacar - Lota Al
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - SALUD
R.U.T. 69.259.900-4
Dirección de Facturación COUSIÑO, 295 LOTA BAJO, LOTA
Comuna Lota
Impuesto 20337,6
Dirección de Envío de la Factura COUSIÑO, 295 LOTA BAJO, LOTA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Dalver Ltda
Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LABORAT Y ESCRIT DAL
R.U.T. 79.504.040-4
Sucursal Distribuidora Dalver Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111521
Sujetapapeles3Cajacajas sujeta papeles medianos  $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380 $ 1.380
14111527
Papel autocopiativo4Cajacaja de calco  $ 1.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.840 $ 6.840
60121535
Goma de borrar4Cajacajas goma de borrar  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
60105704
Barras de pegamento libres de ácido20UnidadStix fix (pegamento en barra)  $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900
44103101
Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocopiadoras2Unidadtintas negras de impresora marca canon P 1300.  $ 2.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.740 $ 5.740
44103101
Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocopiadoras2Unidadtinta de color impresora marca canon P 1300.  $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.980 $ 11.980
10191509
Insecticidas15Unidadinsecticidas liquido moscas, araña, zancudo, ratones.  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.750 $ 24.750
12161902
Detergentes surfactantes40Unidaddetergente 200 gms.  $ 327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.080 $ 13.080
12161902
Detergentes surfactantes5Unidadlavalosas Quix  $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
14111531
Libros o cuadernos de registro10Unidadcuaderno chicos cuadriculados 100 hojas.  $ 215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.150 $ 2.150
44121612
Cuchillos cartoneros10Unidadcuchillo cartoneros  $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300
44121615
Corcheteras2Unidadcorchetera  $ 1.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.420 $ 3.420
44121706
Lápices de madera50Unidadlapices grafito  $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750 $ 1.750
44121706
Lápices de madera10Unidadcajas de minas grafitos 0.7  $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850
44121706
Lápices de madera10Unidadcajas de minas grafito o.9 hp.  $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100
47131806
Barniz o ceras de muebles10Unidadlustra muebles  $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.300 $ 5.300
47131803
Desinfectantes domésticos30Litrolitros de cloro  $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700
Total Neto $ 107.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.338
TOTAL OC $ 127.378


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.