Orden de Compra. Nº3019-553-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3019-48-L114"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3019-553-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-05-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3019-48-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3019-48-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - SALUD
R.U.T. 69.259.900-4
Dirección de Unidad de Compra Calle Hospital Nº 81, ex Hospital Enacar - Lota Al
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - SALUD
R.U.T. 69.259.900-4
Dirección de Facturación COUSIÑO, 295 LOTA BAJO, LOTA
Comuna Lota
Impuesto 41717,35
Dirección de Envío de la Factura COUSIÑO, 295 LOTA BAJO, LOTA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora V y C
Razón Social VICTOR HUGO TORRES TOLOZA
R.U.T. 9.020.663-k
Sucursal Distribuidora V y C
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner20UnidadTONER NEGRO PARA IMPRESORA CANON LBP 6000.TONER LAS HP CB435A CANON LBP 6000 NEGRO ALTERNATIVO GARANTIZADOS $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
44121613
Saca corchetes6UnidadSACA CORCHETESACA CORCHET MARIP ATLANTIK $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
44121611
Perforadoras3UnidadPERFORADORA MEDIANAPERF MED PLA NEGRA 15 HJS AUCA $ 1.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.795 $ 3.795
44121624
Tijeras5UnidadTIJERAS GRANDESTIJ OFI 21cm ATLANTIK $ 566,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.830 $ 2.830
44121612
Cuchillos cartoneros5UnidadCUCHILLOS CARTONEROS GRANDES CUCHILLOS CARTONEROS GRANDES $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
44122018
Lengüetas o encartes de archivos10PaquetePAQUETES SEPARADORES DE ARCHIVOS, TAMAÑO OFICIOSEPAR OF 06 POS COL HALLEY $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
Total Neto $ 219.565
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.717
TOTAL OC $ 261.282


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.