Orden de Compra. Nº3019-76-SE15 "MATERIAL IMPRESO"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3019-76-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 18-02-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL IMPRESO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - SALUD
R.U.T. 69.259.900-4
Dirección de Unidad de Compra Calle Hospital Nº 81, ex Hospital Enacar - Lota Al
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - SALUD
R.U.T. 69.259.900-4
Dirección de Facturación COUSIÑO, 295 LOTA BAJO, LOTA
Comuna Lota
Impuesto 11172
Dirección de Envío de la Factura COUSIÑO, 295 LOTA BAJO, LOTA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Imprenta Libertad
Razón Social OSCAR LUIS TORO IBANEZ
R.U.T. 6.721.328-9
Sucursal Imprenta Libertad
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales2940UnidadADQUISICION DE 42 LIBRILLOS X 70 Hjs. C/UNO, TALLER DE ZUMBA, ESCUELA DE VERANO.  $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.800
Total Neto $ 58.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.172
TOTAL OC $ 69.972


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.