Orden de Compra. Nº
3019-774-SE13
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 3019-79-L113
"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - SALUD
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3019-774-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-07-2013
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3019-79-L113
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3019-79-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud
Razón Social
I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - SALUD
R.U.T.
69.259.900-4
Dirección de Unidad de Compra
Calle Hospital Nº 81, ex Hospital Enacar - Lota Al
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - SALUD
R.U.T.
69.259.900-4
Dirección de Facturación
COUSIÑO, 295 LOTA BAJO, LOTA
Comuna
Lota
Impuesto
17317,55
Dirección de Envío de la Factura
COUSIÑO, 295 LOTA BAJO, LOTA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Marco Antonio
Razón Social
Luis Alfonso Varela Apablaza
R.U.T.
10.719.230-1
Sucursal
Marco Antonio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro
7
Unidad
libro de acta 100 hojas cuadriculado
$ 1.083,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.581
$ 7.581
14111531
Libros o cuadernos de registro
15
Unidad
libro de acta 200 hojas,cuadriculado
$ 2.046,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.690
$ 30.690
44101601
Máquinas para cortar papel o accesorios
2
Unidad
perforadoras
$ 1.012,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.024
$ 2.024
44121618
Tijeras
6
Unidad
tijeras grandes
$ 466,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.796
$ 2.796
44121712
Recambios para marcadores
15
Unidad
plumones permanente color rojo
$ 116,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.740
$ 1.740
44121712
Recambios para marcadores
15
Unidad
plumones permanente negro
$ 116,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.740
$ 1.740
44121712
Recambios para marcadores
15
Unidad
plumones permanente azules
$ 116,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.740
$ 1.740
44121712
Recambios para marcadores
15
Unidad
plumones permanentes verdes
$ 116,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.740
$ 1.740
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices
1
Caja
lapices de pasta verde
$ 5.294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.294
$ 5.294
47131805
Limpiadores de uso general
5
Unidad
lavalosas tipo quix mediano
$ 680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.400
$ 3.400
47131811
Productos de lavandería
40
Caja
detergente 200grs.
$ 360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.400
$ 14.400
47131803
Desinfectantes domésticos
20
Litro
cloro gel tipo vim
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
Total Neto
$ 91.145
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.318
TOTAL OC
$ 108.463
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.