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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3019-776-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-07-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3019-79-L113 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3019-79-L113 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Salud |
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Razón Social |
I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - SALUD
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R.U.T. |
69.259.900-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Calle Hospital Nº 81, ex Hospital Enacar - Lota Al |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - SALUD
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R.U.T. |
69.259.900-4 |
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Dirección de Facturación |
COUSIÑO, 295 LOTA BAJO, LOTA |
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Comuna |
Lota
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Impuesto |
6560,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
COUSIÑO, 295 LOTA BAJO, LOTA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
fervet |
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Razón Social |
JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ
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R.U.T. |
7.695.706-1 |
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Sucursal |
fervet |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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26111702
| Pilas alcalinas | 8 | Unidad | pilas doble A recargables | |
$ 1.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.400
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$ 8.400
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44121805
| Plumas, bolígrafos o lápices de corrección | 50 | Unidad | lapices correctores | |
$ 410,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.500
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$ 20.500
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60121132
| Papel calco | 2 | Caja | calco | |
$ 1.690,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.380
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$ 3.380
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60121518
| Lápices de grafito | 50 | Unidad | lapices grafito | |
$ 45,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.250
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$ 2.250
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Total Neto
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$ 34.530
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.561
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$ 41.091
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.