Orden de Compra. Nº3019-838-AG25 "MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE SILLÓN DENTAL CENTROS DE SALUD. SOLICITUD DE COMPRA N°172"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3019-838-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-10-2025
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE SILLÓN DENTAL CENTROS DE SALUD. SOLICITUD DE COMPRA N°172
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - SALUD
R.U.T. 69.259.900-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 350 del sistema CDP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - SALUD
R.U.T. 69.259.900-4
Dirección de Facturación CARLOS COUSIÑO 750 LOTA ALTO
Comuna Lota
Impuesto 271905,01
Dirección de Envío de la Factura CARLOS COUSIÑO 750 LOTA ALTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DentalBeltsanz
Razón Social LUIS EDGARDO BELTRAN NEIRA
R.U.T. 5.380.081-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DentalBeltsanz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Mano de obra temporal1UnidadCAMBIO MANGUERA SISTEMA EYECTOR INTERNO 3 METROS, CAMBIO MANGUERA SISTEMA EYECTOR EXTERNO 1,5 METROS, DESINSTALACIÓN CARRO DENTAL E IMPLEMENTACIÓN BRACKET EN REEMPLAZO DE CARRO DENTAL Y LIMPIEZA SISTEMA EYECTOR Y DESCARGA EN SILLON DENTAL UNIK BOX 59 CESFAM DR. SERGIO LAGOS  $ 238.939,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.939 $ 238.939
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Mano de obra temporal1UnidadDESINSTALACIÓN DE MOTOR DEL RESPALDO DEL SILLÓN DENTAL E INSTALACIÓN DE NUEVO MOTOR DEL RESPALDO DE SILLÓN DENTAL Y PUESTA EN SERVICIO DE ESTE SILLON BOX 60 CESFAM DR. SERGIO LAGOS  $ 154.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.200 $ 154.200
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Mano de obra temporal1UnidadINSTALACION SCALER Y CAMBIO TARJETA ELECTRONICA FUNCIONAMIENTO SILLON DENTAL SAEVO S400 BOX 63 CESFAM DR. SERGIO LAGOS  $ 402.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402.400 $ 402.400
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Mano de obra temporal3UnidadINSTALACIÓN SCALER y LIMPIEZA SISTEMA EYECTOR Y DESCARGA SILLON MARCA RITTER BOX N°1, 2 y 3 CESFAM DR. JUAN CARTES  $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000
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Mano de obra temporal1UnidadCAMBIO MANGUERA DE AIRE EN SALIVERA, CAMBIO MANGUERA DE AGUA DESDE CAJA AL PISO A SALIVERA, CAMBIO MANGUERA DOBLE CONTROL DE PIE NEUMÁTICO Y AJUSTE CABEZAL LAMPARA DENTAL EN SILLON DENTAL KAVO CECOSF COLCURA  $ 148.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.000 $ 148.000
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Mano de obra temporal2UnidadCAMBIO JERINGA TRIPLE EN SILLON DENTAL GNATUS BOX 2 Y 3 DEPARTAMENTO DE SALUD  $ 69.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.000 $ 138.000
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Mano de obra temporal1UnidadINSTALACION SCALER DTE EN SILLON DENTAL GNATUS BOX 2 DEPARTAMENTO DE SALUD  $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
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Mano de obra temporal1UnidadVALVULA CONTROL AGUA DE TURBINA, CAMBIO VALVULA CONTROL AGUA DE TURBINA EN SILLON DENTAL GNATUS BOX 3 DEPARTAMENTO DE SALUD   $ 139.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.540 $ 139.540
Total Neto $ 1.431.079
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 271.905
TOTAL OC $ 1.702.984


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 5.380.081-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 5.380.081-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.