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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3019-950-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-08-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3019-88-R116 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3019-88-R116 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Salud |
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Razón Social |
I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - SALUD
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R.U.T. |
69.259.900-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Calle Hospital Nº 81, ex Hospital Enacar - Lota Al |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
15 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - SALUD
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R.U.T. |
69.259.900-4 |
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Dirección de Facturación |
COUSIÑO, 295 LOTA BAJO, LOTA |
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Comuna |
Lota
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Impuesto |
26362,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
COUSIÑO, 295 LOTA BAJO, LOTA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Patricia Galaz |
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Razón Social |
PATRICIA INES GALAZ DOMINGUEZ
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R.U.T. |
10.620.020-3 |
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Sucursal |
Patricia Galaz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53121603
| Mochilas | 3 | Unidad | MOCHILA PARA NOTEBOOK( KENSINGTON CONTOUR BACK), INDICAR TELA, ENVIAR FOTO. | MOCHILA PARA NOTEBOOK KENSINGTON CONTOUR BACK..VER ANEXO |
$ 46.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 138.750
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$ 138.750
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Total Neto
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$ 138.750
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 26.362
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$ 165.112
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.