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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3021-104-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DEM MANTENCION SEP-DEM, MATERIAL ELECTRICO, SOL. 11 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
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R.U.T. |
69.151.301-7 |
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Dirección de Facturación |
CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR |
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Comuna |
Lota
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Impuesto |
29986,18 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIALIZADORA GYG LTDA |
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Razón Social |
JUAN JOSE GONZALEZ Y COMPAÑIA LIMITADA
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R.U.T. |
77.792.438-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA GYG LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43201602
| Gabinete, rack, chasis o bastidores para equipos de red | 2 | Unidad | CIERRE CROMADO TIPO T CON LLAVE Y LEGUETA DE ACERO SE ADJUNTA DOCUMENTO CON ESPECIFICACIONES, ENVIAR FOTO Y COTIZACION DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS. | |
$ 11.332,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.664
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$ 22.664
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43201602
| Gabinete, rack, chasis o bastidores para equipos de red | 2 | Unidad | GABINETE METALICO 600X400X200 IP65 SE ADJUNTA DOCUMENTO CON ESPECIFICACIONES, ENVIAR FOTO Y COTIZACION DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS. | |
$ 67.579,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 135.158
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$ 135.158
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Total Neto
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$ 157.822
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 29.986
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$ 187.808
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.