Orden de Compra. Nº3021-107-SE22 "F-700 MANTENCION COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN ORD 17 DESDE 3021-25-L122"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3021-107-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-03-2022
Nombre de la Orden de Compra F-700 MANTENCION COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN ORD 17 DESDE 3021-25-L122
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3021-25-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento DEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Unidad de Compra CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Facturación CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR
Comuna Lota
Impuesto 606303,68
Dirección de Envío de la Factura CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rosa Chamorro
Razón Social ROSA MARINA CHAMORRO AZOCAR
R.U.T. 5.602.840-4
Sucursal Rosa Chamorro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121001
Pinturas4GalónESMALTE AL AGUA ANTI-HONGOS COLOR ROJO COLONIALESMALTE AL AGUA ANTI-HONGOS COLOR ROJO COLONIAL $ 21.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.280 $ 85.280
31211704
Selladores10CajaCAJAS DE SIKAFLEX FC11 CAJAS DE SIKAFLEX FC11 $ 135.915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.359.150 $ 1.359.150
31161601
Pernos de anclaje500UnidadPERNOS AUTOPERFORANTES 1/2 CABEZA EXAGONAL PERNOS AUTOPERFORANTES 12 CABEZA EXAGONAL $ 47,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.500 $ 23.500
31201606
Calafateos3UnidadPISTOLAS CALAFATEADORA ALTA DENCIDAD (PARA TUBOS)PISTOLAS CALAFATEADORA ALTA DENCIDAD PARA TUBOS $ 10.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.980 $ 31.980
31162506
Soporte de pared1000UnidadTARUGOS VULCANITA TARUGOS VULCANITA $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
31162506
Soporte de pared1000Unidad TARUGOS FICHER 6mm PLÁSTICOS TARUGOS FICHER 6mm PLÁSTICOS $ 27,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
13102013
Policarbonato (PC)10UnidadPLANCHAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR 4MTS X 1.20PLANCHAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR 4MTS X 1.20 $ 83.948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 839.480 $ 839.480
31211906
Rodillos de pintar10UnidadRODILLOS DE 18 CMRODILLOS DE 18 CM $ 2.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.320 $ 29.320
31211906
Rodillos de pintar10UnidadRODILLOS 10 CM RODILLOS 10 CM $ 2.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.720 $ 25.720
31211904
Brochas10UnidadBROCHAS 3 PULGADAS BROCHAS 3 PULGADAS $ 1.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.990 $ 17.990
31211904
Brochas10UnidadBROCHAS DE 2 PULGADASBROCHAS DE 2 PULGADAS $ 1.466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.660 $ 14.660
11121611
Tablero de partículas10UnidadTABLERO RANURADO DE 12mm TABLERO RANURADO DE 12mm $ 37.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 373.100 $ 373.100
11121604
Madera de coníferas50UnidadLISTONES SECOS 1X2 LISTONES SECOS 1X2 $ 1.892,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.600 $ 94.600
30151505
Membranas para techos4RolloROLLOS DE FIELTRO ROLLOS DE FIELTRO $ 17.323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.292 $ 69.292
Total Neto $ 3.191.072
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 606.304
TOTAL OC $ 3.797.376


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.