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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3021-107-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-03-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
D-684, PRORETENCION, COMPRA UNIFORMES, ORD. 159 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
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R.U.T. |
69.151.301-7 |
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Dirección de Facturación |
CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR |
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Comuna |
Lota
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Impuesto |
1980750 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SALEM |
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Razón Social |
CONFECCIONES SALEM LTDA
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R.U.T. |
76.713.798-2 |
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Sucursal |
SALEM |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53102903
| Prendas de deporte y buzos de niño | 45 | Unidad | BUZO ESCOLAR CON LOGO SEGUN DETALLE | BUZO ESCOLAR CON LOGO SEGUN DETALLE |
$ 38.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.710.000
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$ 1.710.000
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53102903
| Prendas de deporte y buzos de niño | 125 | Unidad | POLERA PIQUE CON LOGO INSTITUCIONAL | POLERA PIQUE CON LOGO INSTITUCIONAL |
$ 16.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.000.000
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$ 2.000.000
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53101701
| Suéteres para niño | 135 | Unidad | SWETTER ESCOLAR CON LOGO | SWETTER ESCOLAR CON LOGO |
$ 29.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.915.000
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$ 3.915.000
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53102705
| Uniformes escolares | 100 | Unidad | FALDA ESCOLAR CON LOGO | FALDA ESCOLAR CON LOGO |
$ 28.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.800.000
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$ 2.800.000
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Total Neto
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$ 10.425.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.980.750
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$ 12.405.750
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.